融资的部分,你在本期销售额中直接减掉就可以了。
九月份开了一张专用发票,十月份开红字发票,我这个月报增值税申报表该怎么填?
老师,请问小规模开具的普票红字发票增值税申报表怎么填写?去年12月开的普票,今年三月冲红,今年1-3月没有开具普票,开具了一张专票,专票可以正常申报,红字这个普票怎么申报?
比如这月重新开了一张普票,又红冲了上个月开错的这张票,填报的时候,隔填各的表吧,红冲的应该是填报那张表呢
老师,请问一下增值税服务平台上显示本月取得增值税红字发票一张,0张蓝字发票,4月申报3月时税务那边需要进项税额转出吗我该怎么做
23年收到一张服务费红字专票 原发票已在22年抵扣 增值税报税红票这里怎么填写
老师,小规模增值税及附加税,是不是这样算的,月度开票金额含税价/(1+征收率)=不含税价,不含税价×征收率=税额,如果月度不含税价≥10w,三个附加税减半征收
老师,怎么才容易从银行贷款出来?企业
老师做电商的自己开发的平台吗
去年商品入库时,商品成本价金额单价34元,填成销售单价48了,怎么更正呢?
有留抵100,当月无进项,销项20,怎么结转做账
请问,开具红字发票了,还算应税凭证数量吗?
请问应税凭证名称填写什么?
请教一下,平行结转分步法和逐步结转分步法的概念和区别,求详细的版本,非常感谢!
老师你好,房租,物业费用什么入账呀
没有留抵,进项3万,销项2万,月末需要结转吗?结转怎么做账
红字的部分你在本期销售额中直接减掉就可以了
只有一张红字普通发票,怎么减去
如果本期只有一张红字发票,本期你不能在本期申报这个纳税的时候,在中间减这个红字发票是不行的,你做不了的,你要去大厅,这是违规的,我们如果本期销售额没有超过红字发票的金额,本期不允许冲红。。
我开的专票是正数,而且专票金额大于红字普通发票金额,那我直接把红字普票填负数不行吗
不可以的,同学,这是违规的,现在税务局不允许这种事情,你如果这种情况你想申报,你只能去大厅让他们人为给你申报。
好的谢谢老师
客气,我也碰到过这类的事情。
只要去大厅里让他们手工申报,一般是可以报掉的,我们自己是报不了的。。