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本月开了一张服务费专票和一张服务费红字普票,那填增值税申报表的时候,那张红字普票应该在怎么填列呢

2023-12-14 19:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-14 19:38

融资的部分,你在本期销售额中直接减掉就可以了。

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齐红老师 解答 2023-12-14 19:38

红字的部分你在本期销售额中直接减掉就可以了

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快账用户2884 追问 2023-12-14 19:42

只有一张红字普通发票,怎么减去

只有一张红字普通发票,怎么减去
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齐红老师 解答 2023-12-14 19:42

如果本期只有一张红字发票,本期你不能在本期申报这个纳税的时候,在中间减这个红字发票是不行的,你做不了的,你要去大厅,这是违规的,我们如果本期销售额没有超过红字发票的金额,本期不允许冲红。。

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快账用户2884 追问 2023-12-14 19:45

我开的专票是正数,而且专票金额大于红字普通发票金额,那我直接把红字普票填负数不行吗

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齐红老师 解答 2023-12-14 19:46

不可以的,同学,这是违规的,现在税务局不允许这种事情,你如果这种情况你想申报,你只能去大厅让他们人为给你申报。

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快账用户2884 追问 2023-12-14 19:47

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-12-14 19:47

客气,我也碰到过这类的事情。

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齐红老师 解答 2023-12-14 19:47

只要去大厅里让他们手工申报,一般是可以报掉的,我们自己是报不了的。。

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相关问题讨论
融资的部分,你在本期销售额中直接减掉就可以了。
2023-12-14
你好!这个没有看到你填的了。没办法确认
2024-07-05
你好 报税吗 操作负数 收入申报 
2022-11-03
是的,就是说的那样子
2024-11-01
你好1 目前 看到反馈不一样,需要您问下您税局口径,是改之前小规模期间申报表,之前交过税没 ,之前学员问税局反馈回复说之前没有交税这个开红字不需要填写申报了,,还是直接可以一般纳税人简易计税3% 下面去负数申报 减免表减征额按2% 负数去填写,
2021-05-13
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