你好,同学,是可以的
企业去年汇算清缴亏了三十万元,前三季度亏损,四季度盈应纳税所得额九十万元,那四季度缴纳的企业所得税是不是2021年汇算清缴时可以退回?退回的企业所得税如何计算?
甘老师,2020年1-3季度应交所得税2000,研发支出费用化支出有100万.可以加计扣除75万对吧?第四季度也有盈利,如果第四季度再预缴所得税,那汇算清缴加计扣除后肯定亏损不是要退税吗? 如果不想退税,第四季度就不能再交税了吧?怎么处理
季度预缴的企业所得税,在下一季度缴纳所得税或汇算清缴缴纳所得税的时候,是不是可以扣除?(例如第一季度缴纳了10万元企业所得税,第二季度季度算出来应纳税额是30万,那第二季度实际缴纳所得税就是20万?)@郭老师
请问,核定征收的个体户,第一季度开票100万,核定所得率是百分之7,第一季度预交个税=(100万*7%-5000*3)*10%-1500=4000元,如果后面3个季度都没有收入,全年应交税费=(100万*7%-5000*12)*3%=300元,那多交的3700元能退吗?怎么退呢?核定征收的个体户不需要汇算清缴
老师你好,我把第四季度的企业所得税更正了一下人数,然后汇算清缴的时候累计预缴的企业所得税带不出第四季度的金额了,怎么弄呢?本来四个季度都有交所得税的,现在汇算清缴那里只带出了三个季度的?这是怎么回事呢?
老师,汇算清缴把去年暂估的成本全部调增了,还用做凭证吗?
老师,公司没有电子章,请问要做业务电子章怎么做?我们有实物的业务章,公章。反正就是没有电子章
老师关键是餐饮业当天的收入是第二天一笔进入银行的,做了预收账款,然后有些开发票了就做了主营业务收入,冲减了预收,还有一部分不开发票,要做无票收入把预收冲减了,就不知道附件附啥了呀,我觉得自己要是能开个无票收入的发票做附件,要好一点吧,
甲公司与乙公司共同经营一个项目.甲公司把合同给签订了.乙公司给甲公司签订一个合作协议.然后投资款可以直接打给甲公司吗..
账面有房租的待摊费用,还有另外的长期待摊费用,小规模所得税汇算填写的表里只有长期待摊费用,那待摊费用要填吗?
老师,无票的收入可以自己开无票收入的发票吗?从哪里可以开,作为附件,冲减预收账款
老师前期收款记了预收账款,后面也不开发票了需要把预收转无票收入,你让我附和对方单位的合同,这不现实啊,比如餐饮业,怎么附合同
老师,我们现在公安要查公司几十万服务费发票,其实是股东项目拿走了提成,是现金支付的,用另外一家公司开的服务费发票拿走的,如果说明天联系这个股东配合的话,总要出一个方案,就是什么对于他对于我们的有利的话,那就是把这个事情就推给对方,反正对方服务公司已经注销了嘛,要怎么个推法嘞?
老师先收到钱以银行收款凭证计入预收账款了,然后后面也不开发票了,需要把预收转入无票收入,附件附什么
公司注销了,社保医保需要去注销吗?
那四季度的能不能用一季度的冲抵呢,等于四季度不需要预缴。
老师,我对所得税方面不太明白,即使一季度预缴了,是不是和其他季度是无关的,该预缴的还是得预缴呢。
同学,你可以不用预缴了,等到汇算清缴
老师的意思是,四季度即使需要缴纳3万元,可以不用预缴的是吗,那到1月份正常申报的时候,按流程申报就行,不需要操作什么吗 。
老师,一季度预缴7万,四季度预计需要缴纳3万元,四季度可以不预缴,到了明年汇算清缴的时候再多退少补。
同学,你们累计到四季度需要预缴,是需要 预缴的,但最终还是以汇算清缴多退少补
老师,你的意思是,虽然一季度已经预缴了7万,但是这和四季度无关,四季度预计该预缴3万还是得缴纳了,然后到了明年的汇算清缴的时候多退少补,是这个意思吗。
对的,同学,是这样的
好的,谢谢老师。
好的呢,同学,祝你生活愉快