您好 请问您前面收到保险费用发票的时候分录怎么写的
老师医院购买的医疗责任险险会计分录是啥
老师您好,做账是提前借了一笔钱支付但是这笔钱是个挂账。我做账可以这样做吗。借款时候借:其他应收贷:银行存款,还款时借:其他应付贷:其他应收。收到挂账时候是借:银行存款贷其他应付。刚好这一笔是个借款冲掉挂账借:银行存款贷:其他应付
老师公司购买的医疗责任险怎么扣
老师,明有用库存商品和原材料这个科目,直接用燃料,写借燃料-10000,贷以前年度损益调整-10000,可以吗
您当期申报数据与上期申报数据差异变化在50%以上,当期利润总额【45500.43]、上期利润总额【8273.6],请您核实申报数据是否正确。通过申报营业收入-利润总额测算您的扣除总额,与取得发票金额、申报工资薪金及相关税费之和差异较大,请确保扣除项目取得合法凭证、支付薪资履行扣缴义务、并确认本栏填报正确。
没有库存商品和原材料科目,直接用的燃料,是不是可以这样写,借燃料-10000,贷以前年度损益调整-10000,这样就能把少记的燃料调整回来
你好,我们公司是外地的,在当地预缴外经证,也预缴了企业所得税,请问。这个可以退税吗
是的,就导致燃料也少记了,请问现在具体分录该怎么做才能把去年的调整回来,谢谢!
去年燃料少记了一万多,现在要调整回来,当时只调整了收入,忘记调整燃料了
请问具体该怎么写,是去年燃料少记了
借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款
请问款项退回去了吗
未到期的保险费退回去了
就是您收到退回的保费到银行存款了 对吧 借:管理费用 借方负数 借:银行存款 借方蓝字 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
这个分录做完这个业务就结束了是吗老师,最后我进项税额转出明细账贷方余额就是分录转出来的这个数对吗
这个分录做完这个业务就结束 是的 进项税额转出明细账贷方余额就是分录转出来的这个数 对的
谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问