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老师你好,我们是运输企业,买车的时候给车买的保险,保险公司给开的增值税专用发票,进项税已抵扣,可是车没有到一年就卖了,保险公司就给开了一张负数的保险专用发票,金额是未到期的保险金额,我该怎么做分录?

2023-12-14 15:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-14 15:00

您好 请问您前面收到保险费用发票的时候分录怎么写的

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快账用户2072 追问 2023-12-14 15:02

借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款

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齐红老师 解答 2023-12-14 15:11

请问款项退回去了吗 

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快账用户2072 追问 2023-12-14 15:12

未到期的保险费退回去了

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齐红老师 解答 2023-12-14 15:29

就是您收到退回的保费到银行存款了 对吧 借:管理费用 借方负数 借:银行存款 借方蓝字 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出

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快账用户2072 追问 2023-12-14 15:34

这个分录做完这个业务就结束了是吗老师,最后我进项税额转出明细账贷方余额就是分录转出来的这个数对吗

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齐红老师 解答 2023-12-14 16:24

这个分录做完这个业务就结束 是的 进项税额转出明细账贷方余额就是分录转出来的这个数 对的

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快账用户2072 追问 2023-12-14 16:26

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-12-14 16:31

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