这个可以做,也可以不用做的。
老师!进项税额大于销项税额,月末有留底,用结转增值税吗?
老师 当月进项大于销项,形成留底税额, 做增值税的结转 怎么做啊?
老师你好 我本月结转销项进项是发现进项大于销项 我做了进销项的结转 然后余额为负数 要下个月留抵 然后我留抵分录怎么做 下个月不需要缴纳本月增值税 但是下个月底要结转当月增值税 下个月底的结转分录那个留抵税金需要如何做
老师,增值税,进账大于销项,月底还用结转吗?
,年底了增值税需要做结转吗? 12月份进项大于销项,有留抵的,需要做结转吗?
老师,若税务局稽查发现跨年发票会怎样?
请问老师,若审计发现跨年发票会怎么做?
老师 您好 例题11 d项 明显不对 为什么还是正确的?课件里面讲要查证属实且实名举报才会获得奖励 这里的d项并未说是实名举报
. 公司销售产品100件,每件售价200元,销项税额2600元,收到一张银行承兑汇票22600元,这个分录怎么做呢
老师,公司卖车,不是主营业务,就一辆红色车,这个计入什么科目
老师,付公司新车的保险这个属于什么科目
老师,之前说24年之后不区分分期付息和一次还本付息,都计入xxx——应计利息,不再使用“应收利息”科目,可是我看了24年的课程,分期付息还是计入应收利息,一次还本付息计入xxx——应计利息。 到底哪个老师是正确的???
老师,扣的个税属于管理费用还是税金?
企业经营范围没有柴油和汽油的销售,能否开具油料发票(业务真实)
购入一台小汽车,30万要交车辆购置税多少钱啊,可以折旧吗?
老师,您看看图片,我做一笔这样的分录可以吗?如果不做的话,我不知道进项和销项怎么办?
你好,可以做这个的,如果不做的话,什么都不需要结转。
哦好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。
您好老师,有个问题麻烦您了,10月份有留抵税额,做分录如图片一,等到11月份,销项把留抵税都冲没了,我不知道怎么做分录了分录
借应交税费应交增值税销项 贷应交税非应交增值税转出未交增值税,借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税。