你好,你们满足一般纳税人,就可以享受。暂时还没通知什么时候结束
老师,您好,我公司经营的业务属于现代服务,增值税进项符合加计扣除,4月变成一般纳税人的,但是从4月到9月都没有填写加计扣除声明,也没有加计扣除,我在10月份的时候填写了这个声明,我想问一下我可以在申报第十期时把4-10可以加计抵减的税额都填在这一期不,就不在更正4-9月份的报表了
老师好 我们商贸企业小规模纳税人 现在想转成一般纳税人 我们公司平时购买的柴油是额度比较大的专票 这个能抵扣进项税吗 我们公司以买卖砂石为主 砂石都是从个人那买 有时候也会运输 公司名下只有一台车
老师您好,我们是一般纳税人监理公司,是2022年1月才转成一般纳税人的,我们基本上没有进项票,后期进项票应该也是不多,税务局现在让我们申请写加计抵减的报告,老师这种政策我们公司应不应该申请,这个对企业发展有没有什么影响呢
老师,21年9月份我公司升一般纳税人,当年没有填报享受加计抵减10%的政策。 22年2月份税局通知让把2月份的报表加计抵减增加上21年的加计抵减金额。 21年的加计递减增加以后从22年3月开始,每个月加计抵减的台账都是负数。申报增值税的时候都会出现比对异常,需要去找专管员审批。这种情况,我需要怎么处理一下吗?
老师,我司是服务行企业,可以享受加计递减10%的政策,税款所属期5月份有欠税5.8万,6月份有期末留底5.7万,6月加计抵减期末余额1万;7月份申请了增值税进项留抵税额抵减欠税5.7万,剩下我我司缴款结清;申报7月份时,进项税额转出5.7万,那么在7月份的纳税申报需要对应调减加计抵吗
老师,请问出口企业应税务要求发函给上游供应商,去年发函后正常回函,但事件一直没有结束,今年2月税务局要求2次发函,但上游企业已注销,这样对发函企业有什么影响吗,谢谢
预收账款如何做分录
员工报销分录 借管理费用 250元 贷银行存款 250 这样对吗
老师,您好!我们一月支付了2000的电费给物业公司,但是2月收到专票,这笔业务在一月和2月怎么做账呢?谢谢!
老师您好,比如我销售货物实收金额是 12980 元,开单金额是 17180 元,开大金额 4200 元,怎么写记账凭证?
老师,小规模公司注销,公户资金进行退股,实收资本期末余额大于公户资金,借:实收资本,贷:银行存款、利润分配下具体是那个二级科目?
银行本月入账下月才开票给对方这么写分录
有1万块钱借款没有在2024年12月底的账上。2025年1月这笔借款还回来入到公司账上了(有银行流水),请问这笔钱怎么入账?会计凭证怎么写?营业外收入?
我司租的办公室,房东的公司对公账户异常,付款是公转私,要求对方开票按收款人开票,结果开过来是公司的票。发票不能用,对方回复只能开公司的票。已经公对私转账了,可以直接入管理费用,发票作废,汇算清缴再调增,还是有更好的办法?
单位日常的差旅费是计入主营业务成本,那么因临时取消出差产生的退票费 也是计入成本吗
这一政策从什么时候开始?加计15%时间段?
这个政策去年是按15%