同学您好,借固定资产-0.17 贷:长期应付款-0.17 或者简单点的,直接借:管理费用-0.17贷:长期应付款-0.17
老师好,我收到一家公司往来款询证函,是我们公司当时跟这家公司采购的一个大型设备,合同金额300万,约定分几次支付完。我当时因为没有拿到全部300万发票,就对这个固定资产计算了不含税价格做了暂估入库,贷长期应付,然后每次支付完拿到发票以后,先冲掉不含税的长期应付,再做借固资,进项,贷长期应付,现在询证函上的上年年底余额跟我账户余额有差异,他的余额是含税价,我的是不含税价,但是乘以13的税率以后金额就一致了,这种我能给他盖章吗
老师好,公司之前融资租赁购入了一个大型设备,目前支付了30%的设备款,因为当时合同约定的金额是确定的,而且设备我们已经投用,所以我在账务处理时直接自己根据合同总额做了价税分离,按不含税价格暂估入了固定资产,并在次月开始计提折旧,那么我在在年度汇算以及给税局报年报的时候,需要对这个账进行调整吗
老师好,公司去年购进了一个大型设备金额为300万,约定了分好几次付完,且几次间隔加起来跨度将近一年,当时因为设备已经收到了,我当时按照不含税价格做了暂估入库,并且在次月开始计提折旧,但是刚刚领导又说那个设备不要了,要退,这个我账务怎么处理呀
老师好,公司去年购进了一个大型设备金额为300万,约定了分好几次付完,且几次间隔加起来跨度将近一年,当时因为设备已经收到了,我当时按照不含税价格做了暂估入库,并且在次月开始计提折旧,但是刚刚领导又说那个设备不要了,要退,这个我账务怎么处理呀
老师好,公司去年购进了一个大型设备金额为300万,约定了分好几次付完,且几次间隔加起来跨度将近一年,当时因为设备已经收到了,我当时按照不含税价格做了暂估入库,并且在次月开始计提折旧,但是刚刚领导又说那个设备不要了,要退,这个我账务怎么处理呀
根据这个购销合同来开票,发现销售退回,打箭头的这单应该怎样开票呢?
测绘公司的资质需要在哪里备案?
您好,公司购买了一台电脑4000元的收到的是普票。现在将该电脑3500出售给另一家公司,对方要求开专票?请问我方是否可以按照简易计税开3%专票给对方做进项抵扣?
年度资产负债表的未分配利润是-12000,汇算清缴的企业所得税的弥补亏损明细表本年数一致吗?
薪资加个人所得税的计提跟支付具体分录是怎样的啊?
老师你好,请问我在计算员工平均工资的时候需要把公司给员工缴纳的社保还有员工个人缴纳的社保一起计算进去吗?
老师,员工出差培训的车费住宿费计职工教育经费吗?
老师您好 您有出口货物备案单证目录表吗?
老师,我司卖车,作为卖方,二手车给开的发票,我司作为资产处理,是留存记账联做账还是发票联记账
下列有关财务报告编制基础的说法中,正确的有A.财务报告编制基础分为通用目的编制基础和特殊目的编制基础B.注册会计师可以基于自身的预期、判断和个人经验对财务报告编制进行评价C.同一家被审计单位采用不同的财务报告编制基础,可能导致不同的审计D.注册会计师在审计过程中对财务报告编制基础适当性的评价,应当记录底稿
调整管理费用的话是不是就不需要对固定资产的折旧额做调整了呢
本身调整金额很小,不太想调固定资产,因为害怕影响折旧
是的同学,因为金额太小,所以直接把差额做管理费用里,不去动固定资产了
这样差一点点税务局也不会找麻烦对吧
同学您好,不会的,会计里有重要性原则,这个金额太小了