您好,我们是有固定资产模块自动抛转凭证的话,要做卡片变理,减少0.17元,下月会按更新后的账面价值进行折旧,当然变更后也有一个分录 借:固定资产 - 0.17 贷:应付账款-某供应商 -0.17

老师好,我收到一家公司往来款询证函,是我们公司当时跟这家公司采购的一个大型设备,合同金额300万,约定分几次支付完。我当时因为没有拿到全部300万发票,就对这个固定资产计算了不含税价格做了暂估入库,贷长期应付,然后每次支付完拿到发票以后,先冲掉不含税的长期应付,再做借固资,进项,贷长期应付,现在询证函上的上年年底余额跟我账户余额有差异,他的余额是含税价,我的是不含税价,但是乘以13的税率以后金额就一致了,这种我能给他盖章吗
老师好,公司之前融资租赁购入了一个大型设备,目前支付了30%的设备款,因为当时合同约定的金额是确定的,而且设备我们已经投用,所以我在账务处理时直接自己根据合同总额做了价税分离,按不含税价格暂估入了固定资产,并在次月开始计提折旧,那么我在在年度汇算以及给税局报年报的时候,需要对这个账进行调整吗
老师好,公司去年购进了一个大型设备金额为300万,约定了分好几次付完,且几次间隔加起来跨度将近一年,当时因为设备已经收到了,我当时按照不含税价格做了暂估入库,并且在次月开始计提折旧,但是刚刚领导又说那个设备不要了,要退,这个我账务怎么处理呀
老师好,公司去年购进了一个大型设备金额为300万,约定了分好几次付完,且几次间隔加起来跨度将近一年,当时因为设备已经收到了,我当时按照不含税价格做了暂估入库,并且在次月开始计提折旧,但是刚刚领导又说那个设备不要了,要退,这个我账务怎么处理呀
老师好,公司去年购进了一个大型设备金额为300万,约定了分好几次付完,且几次间隔加起来跨度将近一年,当时因为设备已经收到了,我当时按照不含税价格做了暂估入库,并且在次月开始计提折旧,但是刚刚领导又说那个设备不要了,要退,这个我账务怎么处理呀
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
老师你好我们是建筑行业,我们开了有9个点也开了3个点的普票,3个点的普票没有按简易计税,假设我们增值税税负是1.14,请问抵扣进项票要怎么计算啊
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
哦,没有这个模块,都是我自己手动输入固定资产购入和折旧凭证,我纠结的是我现在在账上调了以后按照正确的金额折旧,那之前的不调的话会产生税会差异吗
您好,那太好了,自己直接在总账模块调整更快呀,就是做一个凭证分录的事儿, 折旧是未来适用法,不改以前的折旧
那我按调整以后的价值直接折旧,到时候汇算清缴的时候税务折旧我也按照我账面总的折旧填写,这样税务不会找我麻烦把,差异很小很小,总共差了0.17,还10年期折旧
您好,就按账上的数据汇缴就可以了,我们的操作是正确的,不会有问题哦