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老师好,我公司当时买入一个大型设备,因为款项没全部支付,我当时按照合同金额做了价税分离然后暂估入账,次月按照暂估金额开始计提折旧,现在我拿到全部发票发现我暂估的设备金额多了0.17元,导致长期应付款也多出0.17元,这个应该怎么处理呢

2023-12-13 16:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-13 16:47

您好,我们是有固定资产模块自动抛转凭证的话,要做卡片变理,减少0.17元,下月会按更新后的账面价值进行折旧,当然变更后也有一个分录 借:固定资产 - 0.17 贷:应付账款-某供应商 -0.17

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快账用户5718 追问 2023-12-13 16:51

哦,没有这个模块,都是我自己手动输入固定资产购入和折旧凭证,我纠结的是我现在在账上调了以后按照正确的金额折旧,那之前的不调的话会产生税会差异吗

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齐红老师 解答 2023-12-13 17:11

您好,那太好了,自己直接在总账模块调整更快呀,就是做一个凭证分录的事儿, 折旧是未来适用法,不改以前的折旧

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快账用户5718 追问 2023-12-13 17:15

那我按调整以后的价值直接折旧,到时候汇算清缴的时候税务折旧我也按照我账面总的折旧填写,这样税务不会找我麻烦把,差异很小很小,总共差了0.17,还10年期折旧

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齐红老师 解答 2023-12-13 17:20

您好,就按账上的数据汇缴就可以了,我们的操作是正确的,不会有问题哦

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同学您好,借固定资产-0.17 贷:长期应付款-0.17 或者简单点的,直接借:管理费用-0.17贷:长期应付款-0.17
2023-12-14
您好,我们是有固定资产模块自动抛转凭证的话,要做卡片变理,减少0.17元,下月会按更新后的账面价值进行折旧,当然变更后也有一个分录 借:固定资产 - 0.17 贷:应付账款-某供应商 -0.17
2023-12-13
同学你好 对的 如果不对就要调整
2023-05-23
同学你好 直接原分录负数红冲
2023-05-09
你好;    那你这个是全额退款; 你就冲折旧额 ; 冲固定资产分录即可   
2023-05-09
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