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老师公司汽车卖掉不开票报税时作无票销售2万元,这个销项明细表里应填简易计税方法计税6%还是填在13%的货物及劳务里(我是一般纳税人)收款时凭证是这样做的,借:银行存款2万 贷:固定资产清理17699.12应交税费一销项税额2300.88(按13%计算的)

2023-12-13 13:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-13 13:55

同学你好 就是这样做的 是13%

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快账用户3710 追问 2023-12-13 14:04

老师我这张表怎么填填在哪一栏,因为金额我凭证上做的是固定资产清理17699.12

老师我这张表怎么填填在哪一栏,因为金额我凭证上做的是固定资产清理17699.12
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齐红老师 解答 2023-12-13 14:08

填写在13%的第一行那里

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快账用户3710 追问 2023-12-13 14:11

老师苐五,六栏这样填对吗

老师苐五,六栏这样填对吗
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齐红老师 解答 2023-12-13 14:18

同学你好 没开发票就是这样填写

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快账用户3710 追问 2023-12-13 14:21

哪我帐上体现的是固定资产清理,不是主营业务收入,这个没关系吗

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齐红老师 解答 2023-12-13 14:24

嗯 这个就是做固定资产清理

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快账用户3710 追问 2023-12-13 14:32

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-12-13 14:36

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同学你好 就是这样做的 是13%
2023-12-13
把这个固定资产清理,改成其他业务收入。
2023-10-18
我们已经折旧完固定资产车子,现在卖出去,因为已经折旧完了,销售41800,我这边账务处理是,借,累计折旧,贷固定资产原价,销售后,借,银行存款41800,贷,固定资产清理40988.35,应交税费应交增值税,销项税额,811.65,借,营业外收入40988.35,贷,固定资产清理40988.35,增值税计算依据是销售使用后固定资产,在小规模期间购买未抵扣,一般纳税人期间销售可以按简易计税按3%减按2%计算。
2023-10-24
同学你好,这里应该是贷:应交税费应交增值税(销项税额) -8743 (红字)
2022-03-23
印花税是计入税金及附加。 增值税税就是在那个应交税费,你写的那个分录是对的。
2023-12-25
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