嗯,是的,对的,是这么做的。
老师,6月份有一张销售发票开错重量,少开了,但金额是对的,当时做的分录是,借:银行存款 贷:主营业务收入(这里没录重量)贷:应交税费—应交增值税(销项税额)月末结转成本是一起转的,结转成本就转少了,到7月份做了红冲,重新开了销售发票,这个做分录冲哪张啊?分录是怎样的?
上月给客户开具普票,成本已经结转。本月开具红字发票,重新开了一张专票。做账时上月已经结转的成本还需要冲了再入嘛。还是只需要做应收、税和主营业务收入就可以。
老师,请问我五月份有一笔出口的发票开错了,收入确认金额错误,我11月重新开了发票,之前那个发票冲销掉了,这个月我做账收入冲销掉了5月份的,重新确认了收入,那5月份结转的成本还要冲销掉重新结转吗,还是不用结转了。
老师你好,请问我4月份开了120万票8月份红冲了做账直接做4月份的相反分录,红冲了收入,但没有红冲成本,请问我本月也就是8月结转成本是按总收入减去冲掉的收入结转成本对不对
去年8月代账做收入的时候发票的单价和数量都开错了,金额是对的,然后成本也出错了,对方应该已经抵扣了,还可以红冲重新开具么?然后账要怎么调呢?
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但是我今年都没有收入,成本多了没有问题吧
还有我红冲了发票,重新开票了,我需要把之前的发票收回来么?重新开的票要寄给供应商么?
收入也没有吧,如果是的话有风险,因为你的收入是零成本,是一个正数。
收入开票的金额 是对的,只是数量和单价开错了,收入的总金额是对的,然后结转的成本结转少了,我红冲收入重新开票后,收入就是0,然后成本因为之前结转少了补了成本,这个月还有一笔其它的收入我会入账,也会出成本。
老师,我们现在收入总金额是对的,但是数量和单价是我们自己凑出来的,总收入金额没问题,这样提交了,税局会不会查对方的账,如果一查就肯定是对不上了?我们在苏州,一家在上海一家在北京,税局可以查到他们的账么?
你好,你的收入是零,然后你的成本有金额,而且是一个正数,是这个意思吧,是的话有风险。
单从你账面上就有风险,因为你的收入是零,怎么会结转成本?他有这个疑问。
这个结转的成本是正数,是因为去年做账的时候成本结转少了,现在补成本,这个也没有问题呀,当时代账开票的时候,入库的金额是1070,开票销售的金额 953,这明显就是错的很离谱了
你们需要写说明的。单从你的账上来看就是不合理
说明怎么写,就写之前的收入代账那边做错了,然后让老板签字盖个章对么
就是去年的收入发票开错了,然后结转成本,对应的也是错误。缺的是哪一个?然后写上计算方法。
税局会去查上海和北京的账么
不好说,不能保证没有问题。
老师,现在的数量和单价都是凑出来的数,总收入金额不变,这样把库存明细表给税务看,我心里好的害怕
你算不出实际业务来吗?
嗯,就是算不出来,然后老板就凑出了个数
那这种不能保证没有问题。
老师,对方不愿意红冲发票,说是去年的,已经抵扣了,而且他们也开出去销项票了,现在怎么办呢
这种自己协商,我们没法给你解决啊,没有其他的合理的方法。