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老师,你好,请问我之前挂的预付款,发到发票时,又付了尾款怎么做账,我先通过预付再发现发票转到成本冲预付,这样做对吗

2023-12-12 10:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-12 10:17

对,发票来了冲销预付账款就行

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快账用户5145 追问 2023-12-12 10:20

老师,就是有一步,我们主管说我做错了,就是发票来的时侯,我们不是要付尾款吗,我先把空上尾款做到预付里了然后又按发票上面的金额冲,就是我做了两步,我们主管说我做得复杂,直接计入成本冲原来的预付,尾款用银行存款就好,那我做两步是不是错的

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齐红老师 解答 2023-12-12 10:23

这款不用记录到预付账款里面

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快账用户5145 追问 2023-12-12 10:23

那就是主管说的是对的

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齐红老师 解答 2023-12-12 10:26

对,你按照主管说的就行

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对,发票来了冲销预付账款就行
2023-12-12
你好,可以的,你们不查其中的明细可以。
2024-01-16
你好现在一个企业有两个科目的 这两个科目可以对冲
2021-01-19
你好,发票开具时没有做账务处理吗
2022-05-14
你好,这个你要去检查一下,看是之前的账做错了还是你冲的账做错了。
2020-10-29
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