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老师 一般纳税人,11月开出的增值税发票已增值税已经申报了,假如我现在要作废有几张11月开的发票,但是我已经申报了,这个麻烦吗,有没什么影响 呢

2023-12-11 14:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-11 14:34

你好,现在需要先开红字信息申请,然后才能开负数发票不能作废

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快账用户9892 追问 2023-12-11 14:35

那我已经申报了的增值税怎么处理呢

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齐红老师 解答 2023-12-11 14:38

那个不用处理的哈

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快账用户9892 追问 2023-12-11 14:48

下个月也不用处理吗,红冲后我的销项是没有那么多的呀

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齐红老师 解答 2023-12-11 14:49

直接红冲开票当月的销售额和销项税

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快账用户9892 追问 2023-12-11 14:50

哦哦 那如果当月没有开票呢

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齐红老师 解答 2023-12-11 14:51

没开票就不用做账处理

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你好,现在需要先开红字信息申请,然后才能开负数发票不能作废
2023-12-11
你好,没有影响,在二月份申报就可以的。
2022-01-12
你好       你检查下发票内容信息 是否开错 。还有  问下销售方开对方是不是作废了 ?   
2020-12-02
你好 这是11月的税款   在报11月税时体现出来  
2020-12-07
您好,红冲后,会在这个月冲回上个月缴纳的增值税的
2020-09-29
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