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请问收到增值税专用发票比实际业务金额多,入账进项税按实际业务金额算出的进项税还是发票税额?然后抵扣的时候是按发票税额还是按实际呢?

2023-12-11 12:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-11 12:14

您好,这个的话,是按照实际的发票金额,按照这个来,都是这样

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快账用户7092 追问 2023-12-11 12:15

没明白啊,按实际业务金额还是发票金额

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快账用户7092 追问 2023-12-11 12:15

那多出的进项税怎么办

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齐红老师 解答 2023-12-11 12:15

按照实际业务金额,你好

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快账用户7092 追问 2023-12-11 12:17

抵扣也是按实际业务金额吗

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齐红老师 解答 2023-12-11 12:18

嗯对是这个意思的

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快账用户7092 追问 2023-12-11 12:18

多出的进项税怎么办

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齐红老师 解答 2023-12-11 12:19

可以不抵扣,这个说明情况就行

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快账用户7092 追问 2023-12-11 12:21

那就一直不抵扣吗?

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快账用户7092 追问 2023-12-11 12:21

总要处理掉吧

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齐红老师 解答 2023-12-11 12:23

也可以抵扣过,在做转出,这个也是一样的

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您好,这个的话,是按照实际的发票金额,按照这个来,都是这样
2023-12-11
差额不大,一般都是按发票上的税额记的
2021-11-22
你好 这个要按照实际金额和发票上面的增值税入账的
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可以的,差额放到营业外收入,也可以按照你实际付款的来做。
2022-06-29
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