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老师,好。我们有个交易费用,月月都要扣,但是发票都是过后两三个月对方才能开出发票,我能直接做账借管理费用,待收到发票时,直接放到之前账里面就是例如一月份扣款,到5月份才收到发票 ,到5月份收到发票时,我直接把发票放到一月账里面

2023-12-08 16:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-08 16:33

同学你好 做分录吗

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快账用户9476 追问 2023-12-08 16:35

做了,怎么写,不做怎么写

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齐红老师 解答 2023-12-08 16:41

每月扣款先做往来科目然后收到发票再做费用科目

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快账用户9476 追问 2023-12-08 17:18

分录全部写一下吧

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齐红老师 解答 2023-12-08 17:47

借预付账款 贷银行存款 借费用科目 贷预付账款

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快账用户9476 追问 2023-12-08 18:55

可以直接记到管理费用吗?等票据拿到了。直接放到后边

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齐红老师 解答 2023-12-08 19:18

同学你好 这个可以的

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快账用户9476 追问 2023-12-09 11:47

例如1月份交的费用,5月份才开的发票,哪5月份的发票也可以放到1月份后面吗

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同学你好 做分录吗
2023-12-08
可以的,这个是可以的,
2020-11-27
您好,是12月份作为预付账款的
2023-01-07
你好,最好在10月份做到往来,12月份再入账。
2023-11-17
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