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旅游行业的差额开票 ,里面不是分全额开票还有差额开票,然后小规模季度30万免税么? 就比如全额开票,他这种报税的话,主营收入那一项怎么填? 增值税是开票金额减去那些扣除项之后吗?

2023-12-08 10:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-08 10:15

同学,你好 全额开票,他这种报税的话,主营收入那一项怎么填?,按照开票金额填写

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快账用户6895 追问 2023-12-08 10:18

那那个增值税是开票金额减去那些扣除项之后的吗?

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齐红老师 解答 2023-12-08 10:19

同学,你好 不是,按照开票的收入填写

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快账用户6895 追问 2023-12-08 10:21

那就是正常的小规模纳税申报么

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齐红老师 解答 2023-12-08 10:23

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户6895 追问 2023-12-08 10:24

好的谢谢

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齐红老师 解答 2023-12-08 10:27

不客气,祝工作顺利

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同学,你好 全额开票,他这种报税的话,主营收入那一项怎么填?,按照开票金额填写
2023-12-08
你好 小规模季度开票是30万以内,其中有9万元开的是专票,是只有这9万元交增值税。 如果季度超过30万元,全部的不含税收入都需要缴纳增值税 
2023-05-31
同学,你好 专票%2B普通发票,不超过30万,普通发票才能免
2023-05-31
按照你不含税的销售额填写,按照你发票上面的不用换算免税的税额,如果季度300,000以内,按照默认的3%来算
2023-04-14
你这个差额计税,的话,只要你的差额加起来没有超过45万,都是可以享受免费的。
2021-07-12
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