借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)32366.96 贷:应交税费-未交增值税 32366.96
老师您好!请问科目余额表中怎么看应交税费中增值税本年期初数,本期应交税,本期已交数,期末数的呀?比如 应交税费\应交增值税\进项税额 应交税费\应交增值税\销项税额\已开票 应交税费\应交增值税\销项税额\未开票 应交税费\应交增值税\进项税额转出 应交税费\应交增值税\已交税金 应交税费\应交增值税\销项税额抵减 应交税费\应交增值税\减免税款 应交税费\应交增值税\转出未交增值税 应交税费\未交增值税\一般计税 预交增值税,待抵扣进项税的期初期末及借贷方发生额,怎么算增值税呢
老师,这个是全盘账实操的题,月末结转增值税,我有三个问题不理解 一、“转出未交增值税”科目的本期借方发生额是如何计算得出的? 二、期初“转出未交增值税”科目的借方金额是45000,本期“转出未交增值税”科目的借方发生额又是26967,这个科目的期初额加上本期发生额都在借方应该是留抵不进行账务处理,那为什么答案是“借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税”呢?而且答案解析给出的公式是(起初销项-进项)+(销项发生额+进项转出发生额+出口退税发生额-进项发生额)-转出未交增值税科目期初借方余额,按这个答案解析本期发生的“转出未交增值税”发生额应该是在贷方而不是借方啊,这样的话解析和题目中的表格是反的,为什么会这样呢? 三、实际工作中月末增值税结转这一步是电脑软件直接生成,还是需要自己手动做呢?
增值税税额结转大全(增值税结转) 结转进项税额;借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 结转销项税额; 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转应缴纳增值税借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 1、本月缴纳上月的增值税:借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 2、本月缴纳当月的增值税:借;应交税费-应交增值税(已交税金) 贷;银行存款,老师这里面结转进项,销项是期末余额那个数字吗
期末余额:应交税费—应交增值税—进项税额 借方余额2092302.95元,应交税费—应交增值税—销项税额 贷方余额 2093053.46元,应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷方余额113892.85元,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借方余额114643.36元 这几个科目期末结转怎么结转,才能平
请问老师上月留抵税额13000,本月销项税123500,进项税91133.04分录是不是这样做: 一次结转 借:应交税费-应交增值税(销项税)123500 贷:应交税费-应交增值税(进项税)91133.04 应交税费-应交增值税(留抵税额)13000 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)19366.96 二次结转:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)19366.96 贷:应交税费-未交增值税 19366.96
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
税金及附加借贷方表示什么
股权变更,按股东占比分配股权交分红个税,这个未分配利润是按税务报表还是哪里取的数
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老师,我想把进项税额和销项税额,期末无余额,都结转,这个题该如何做账
借:应交税费-应交增值税(销项税额)123500 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)91133.04 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)32366.96
老师,应交税费-未交增值税 期初借方有13000
麻烦老师加上这个条件,写一下完整分录,谢谢老师
借:应交税费-应交增值税(销项税额)123500 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)91133.04 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)32366.96 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)32366.96 贷:应交税费-未交增值税 32366.96 借:应交税费-未交增值税 19366.96 贷:银行存款 19366.96
请问老师,那个13000,不用体现在账里吗
你提供的信息,“应交税费-未交增值税 期初借方有13000”,那这样可是完全平账了。