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您好咨询一下,我这边查出以前年度的发票开具错误,当时计入成本了,现在让对方重新开具发票,以前年度的计入以前年度损益,补交当年的所得税。还需要缴纳滞纳金吗?

2023-12-07 13:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-07 13:19

同学你好 这个不需要的

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快账用户3656 追问 2023-12-07 13:33

是不是自查的只补缴所得税就可以,被税务稽查出来的话就需要缴纳滞纳金了呢

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齐红老师 解答 2023-12-07 13:37

同学你好 你这个是跨年调整 不是故意没做收入

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相关问题讨论
同学你好 这个不需要的
2023-12-07
滞纳金直接计营业外支出所得税那个对。
2024-04-03
借:应收账款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2021-06-11
纳税调整明细表扣除项目30栏填写,税收金额 是2024年没有做是吧。
2025-03-10
你好 你先冲红再重开,不会重复的,不用以前年度损益调整,调整当期收入即可
2021-10-10
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