你好!你说的销项税额抵减是指什么?进项税?
房地产下月申报减免土地价款,这个表怎么填写,减免591万,房地产收入1800,土地价款591,
我公司交的金税盘的服务费,已申报抵扣,由于没有销项税额,所以没有在增值税的申报表23号(应纳税额减征额)里填写,这个税盘抵扣额是有销项后再填写申报表抵减,还是申报税盘抵减的当月 填写增值税申报表主表(23号)啊
一般纳税人,本期没有收入!但是认证进项了未填写申报表,下个月还可以填进项抵扣吗?已经认证未填写的这部分
老师你好,我咨询一下房开企业确认销售收入后申报缴纳增值税,这个报表我应该怎么申报,正常应该按照发票不含税金额和税额填写的,但是有扣除土地出让金的部分,实际缴纳的增值税不应该是发票上的销项税额,那这个增值税申报表我需要怎么填写才正确
增值税申报表中有免税项目的报表怎么填写?在减免税申报表中填写那几个地方?
就是可以扣除的土地价款的税额
您好!https://zhuanlan.zhihu.com/p/354299582 你可以看看这个案列了