技术合同登记后,税务上可以享受以下优惠政策: 增值税优惠:根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税【2016】36号),纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。这里的“与技术转让、技术开发相关的技术咨询、技术服务”,是指与技术转让或技术开发合同中约定的、帮助委托方掌握所转让或开发技术的、由受托方提供的技术咨询、技术服务业务。 减免所得税:根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,企业的技术转让所得可以享受企业所得税的减免。具体来说,在一个纳税年度内,居民企业的技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得
文化事业费目前疫情期间可以免税,税务同意退了,我想知道,新发生的文化事业费还用提取吗?还是说提取后不交,放到其他收益,或者营业外收入,请发相关的政策依据,谢谢老师 答案1、您好同学,新发生的您也提取,然后如果税务局还是减免就直接入成是营业外收入就可以了同学。目前 的规定是营业外收入。 答案2、此项减免属于直接减免,根据会计准则就不用计提了,退回来的费用直接冲税金及附加就行,不用计入收入 请问老师,不同的答案,请问有没有什么政策依据
老师您好,我们是软件开发企业,现在正处于研究阶段,9月份软件可以上线了,上线以后就有收入了。请问我们增值税和企业所得税试用的优惠政策是什么呢?需要提前去税务局备案吗?
对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人 500以下(含) 可以没有发票 收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。请问老师这个含500元的政策依据是哪个文件呢?谢谢
老师,关于2022年高薪技术企业,相关政策您有比较全面的吗?入职一家高薪技术企业,没有从事过此行业,也没有老会计带,自己搜了些相关的,老师有比较全面的文件,需要注意的吗 1、优惠政策有15%企业所得税优惠,和两免三减半,不可以同时适用是吗?如何选择,分别有什么条件?什么情况下,选择哪个更优惠? 2、高薪技术企业什么情况下可以申请退税?
您好,目前××正值上市的紧要关头,律师强调把具有劳务施工资质的单位作为项目分包商选择的必要条件,故望贵司尽快办理施工劳务资质,以便于今后的合作! 老师您好,请问这个施工劳务资质是什么意思呢?需要添加什么经营范围呢
抖音和子公司合作打款,子公司没有二维码进不了账,母公司有二维码可以进账,母公司收到抖音公司打款,将款项打给子公司,子公司能否开票给母公司确认收人?母公司收到子公司成本发票确认成本,同时确认抖音收入,这样财务操作可以吗?
2025年一月进行单位在职职工的工资基数申报时,应该做年度缴费工资申报,现在做成月度缴费工资申报了,该怎么办呢?
建筑业开具的预收款不征税发票,是本地项目,需要交2%的税款吗
你好老师!我想问一下!公司经营范围内!水利水电总承包工程!为什么不能填写
个税逾期申报在电子税务局交款没有成功,可是又找不到未缴款记录,如何解决
农产品投入产出法的企业需要认证农产品进项发票吗?认证后台显示出来了
2024年11月开具的蓝字发票,服务终止后未及时作废,2025年1月报税时开具了红字发票,暂未申报24年四季度报表,后续应该如何处理?
内账,支付给旅游公司下面酒店的某个员工年终奖五千,因为该酒店员工给公司协调了一些事情,过年以年终奖的形式发给他,要怎么做账
内账,支付给旅游公司下面酒店的某个员工年终奖五千,因为该酒店员工给公司协调了一些事情,过年以年终奖的形式发
内账,支付给公司以外的人年终奖计入什么科目明细?
老师,那开的发票就是免税发票吧,是专票还是普票,卖方能享受还是买方享受
增值税是开普通发票,才可以免税
老师,那我们上个月开的专票,这个月技术合同认定适用于免税,那我需要把上个月的发票红冲,再开免税的增值税免税普通发票吗?
是的没错, 是这样的
老师,那适用于免税政策还需要去税务局进行备案吗?
学员您好,这种情况是要的。
老师,开免税类的发票,哪里可以选免税
完成备案以后就可以开免税发票
老师,我问税务局的人说不用备案,直接申报享受,资料留存备查
如果当地已经放权,在开具免税类的发票时,可以在设置商品编码、选择税率时,勾选左下角“享受优惠政策”,选择“是”,并进一步选择“免税”。最终开具出来的单独发票就会在税率栏注明“免税”