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老师,您好,我们今年9月份有张负数发票在11月被撤消了,现在电子税务局上更改不了报表,需要去现场处理,这里涉及到要更正9、10月的报表,难不难,我在想要不要给代理记账去处理下。或者我自己去能学到东西吗?目前这家公司的账是代理记账在做的

2023-12-05 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-05 11:12

这个不难处理的,带着申报表,公章。

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快账用户8919 追问 2023-12-05 11:14

需要人工在现场填报表吗?这块是代理记账处理的,到时还得问他们数据?

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齐红老师 解答 2023-12-05 11:15

提前填好了带过去也可以啊。

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齐红老师 解答 2023-12-05 11:16

对的是的,需要那边给你提供数据。

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快账用户8919 追问 2023-12-05 11:17

下载9-10月的增值税报表 填好对吗?

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快账用户8919 追问 2023-12-05 11:19

对于我个人有学习提升的地方吗?我在想要不要帮公司省这笔钱,代账说要800委托费,不过我请他们帮忙弄呢,还得走付款申请,跟老板说明情况。汗

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齐红老师 解答 2023-12-05 11:20

对的,是的,是这么做的, 你会填写吗? 你会填写自己填写

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快账用户8919 追问 2023-12-05 11:28

在哪里可以下载这个表呢,我们是一般纳税人,也属于生活服务,是不是增值税申报表里的都要改?还涉及到加计抵减“?

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齐红老师 解答 2023-12-05 11:30

电子税务局,我要查询续费申报及缴纳里面有历史申报查询及打印在这里面下载

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快账用户8919 追问 2023-12-05 11:34

老师,你现在想远程办试试看,另外要我们上传填好的表格,这些空白表格也是在电子税务局系统上下载对吗?

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齐红老师 解答 2023-12-05 11:35

你把你填写的截图过来不就可以啦,说一下具体的业务。

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快账用户8919 追问 2023-12-05 11:45

我们是销售方,购买方当时有退货,所以对方开了一张红字信息表,我们开了13930元的负数发票给对方,但因为搞错把这张负数发票拿去税局撤消了,对方也已经做了进项转出,税局给我们回复是,我们自己更正报表后,刷新税盘后由销方自行开出这份负数发票,就不涉及买方更正报表了,不需要他们操作什么。

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齐红老师 解答 2023-12-05 11:47

对方认证了没有这个发票。

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快账用户8919 追问 2023-12-05 12:00

认证了,并且做了进项转出

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齐红老师 解答 2023-12-05 12:04

对方给你开红字信息表,然后你们单位自己开红字发票。

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快账用户8919 追问 2023-12-05 12:06

对,相当于重新走一遍流程,但这次可以不需要对方改报表了,只要我们销售方自己更正,老师,我是需要填这些表格吗?需要需要全部自己手工填一遍?把之前的13930加上?因为之前开了负数嘛,现在相当于要体现出来这13930元对吗?

对,相当于重新走一遍流程,但这次可以不需要对方改报表了,只要我们销售方自己更正,老师,我是需要填这些表格吗?需要需要全部自己手工填一遍?把之前的13930加上?因为之前开了负数嘛,现在相当于要体现出来这13930元对吗?
对,相当于重新走一遍流程,但这次可以不需要对方改报表了,只要我们销售方自己更正,老师,我是需要填这些表格吗?需要需要全部自己手工填一遍?把之前的13930加上?因为之前开了负数嘛,现在相当于要体现出来这13930元对吗?
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齐红老师 解答 2023-12-05 12:07

你好,你重新开负数13930的发票 附表一里面填写这个是货物的吗?如果是的话其他的发来保存就可以

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快账用户8919 追问 2023-12-05 12:10

是服务费,我们不涉及货物的税率发票

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齐红老师 解答 2023-12-05 12:11

你好,附表一附表三主表 附表一,在服务一栏里面填写, 然后附表三, 你看一下是哪一个税率的 第一列加税合计填写 主表在第一行填写不含税

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快账用户8919 追问 2023-12-05 12:13

9月和10月的都要改对吧?

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齐红老师 解答 2023-12-05 12:13

是的,对的,是这么做的。

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