你好,你支付出去的和他们个人刷卡的是一个人吗?
你好老师!我昨天咨询了下账务但还是没明白,麻烦老师在说下。 我们公司开了天猫商铺,公司拨款5万元现金有电商部找人专门刷单用,每次刷单电商部借支付款(5万一次借支不完,一次付2万左右用完来财务部领取),等于5万元电商部循环周转刷单,平台扣的费用公司补齐,固定5万元用于刷单,商铺里的销售有虚单和实单,对账实可以摘开,这种情况也么记账。分录也么做每个科目都能冲对。
想请教老师的问题如下: 1-客户在我们4S店购买质保险,假如需要1000元(我们本身不具备这个业务),我们开收据不开票 2-客户付钱给我们后,我们再把这1000付给具备这个业务的A公司,A收到1000后会给我们开票 3-我们与A的这个业务,每一笔会收到200元返利,收到返利前我们需要给A公司开票 疑问:这个账该怎么写分录,怎么做平呢? 我们主管让我做的是: 1-我们收到客户的钱做收入 2-我们付钱给A公司做预付账款(因为还没收到票) 3-A公司给我们开票后再做成本,冲预付 4-我们给A开票收返利作为一笔单独的往来业务。 我总觉得这样做有点奇怪,但是也不知道怎么做更好,请老师解惑。
老板个人支付的费用,每个月大概十万左右,但没办法开票,钱是老板自己个人账户打过去的,该怎么把这笔钱还给他?之前一直是银行直接做借款打过去,后期用发票来抵,但这家公司的账在代账公司那边,才知道他们所有对私的转账都不做账,费用都用现金做的,这样的话每个月的这十万左右该怎么打给老板呢?合伙企业,他们每个月要清算一次开支,而且公司没有额外的收入,所以这个钱只能通过公账转出去。如果还是跟之前一样做借款的话,因为代帐公司他们账面上不会体现这笔款,如果长期下去会不会有风险?
老师,我这里有个教育培训的机构,每个人报名费一般在200左右不等,但是每天架不住人数多,大概每天收入1-2万,他们都是个人微信或者支付宝付款,然后再让我们开具他们所在单位的发票,我们有企业收款码,但是最后发现对公的明细上都是个人转进来的,不知道这样行不行。另外我们也想先进个人卡,然后取出来再存对公账户,但是这样个人卡的流水也不小,不知道可行不可行。
我公司打给A公司一笔钱,让帮我们刷单,当时业务申请付款的时候写的是购买商品,会退回,我以为这笔钱会原路退回,然后做成借其他应收款贷银行存款,然后到月底的时候,天猫店里面有几笔订单,订单的款项是回到公司支付宝账户,然后这几笔订单有的是发货了,有的没发货,我应该确认收入嘛?确认收入的话会不会算是多记收入,但是不做收入的话,我应该怎么进行账务处理?
怎样理解以公允价值计量的投资性房地产?
先注销公司还是银行公户
甲公司于2024年1月1日以银行存款6000万元购入乙公司有表决权股份的30%,能够对乙公司施加重大影响。取得该项投资时,乙公司各项可辨认资产负债的公允价值等于账面价值,双方采用的会计政策/会计期间相同。2024年6月30日,甲公司出售一批商品给乙公司,账面价值为1000万元,售价为1500万元,乙公司购入后作为存货核算。至2024年末,乙公司已将从甲公司购入 60%出售给外部独立的第三方,剩余40%部分未发生减值。乙公司2024年实现净利润1200万元。假设不考虑其他因素的影响。 分析:甲公司出售商品给乙公司属于顺流交易,在确定甲公司应享有乙公司2024年的投资收益时,应抵消因销售商品而导致的未实现内部交易损益的影响。乙公司因调整后的净利润=1200-(1500-1000)*40%=1000,甲公司应确认的投资收益=1000*30%=300万元 我的问题:为什么要用公允价值1500减去账面价值1000呢,麻烦解读一下谢谢
为职工提供租房,合同也是和公司签订的,但是房东没有发票怎么办(不配合开发票又必须要这个房子),可以直接入账吗?
小规模开专票一个点或是三个点的技术服务费给一般纳税人公司,对一般纳税人来说是开三个点的专票给他他那边可以抵扣还是三个点或是一个点专票对方公司都能够抵扣
购入用于研发的材料如何做分录
老师你好,做企业所得税汇算的时候,2022年和2023年有亏损,24年有盈利,交企业所得税,不想退税,弥补亏损一定要弥补的吗?
老师,企业给员工上保险,系统有养老保险,但是没有医疗保险,如何增加医疗保险,还是增加社保的时候医疗也自动上来了。
现金流量表中“收到与其他经营活动有关的现金”金额怎么算,公式是什么,要全点的
采购对账前都是走预付?对账后都是走应付?预付账款是怎么使用的?
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我找了十几个人刷单,不是一个人
你好,你转给ABCD,然后ABCD分别去下单是不是。
是的,刚刚有个说的不对,我转钱的时候会按照约定好订单金额在额外加几十元的刷单费一起转给他们,他们去我店铺里下单,确认收货,钱就到我这边了,然后好评,整个流程就结束了
多余的那一部分做销售费用佣金。
然后刷单的那一部分,你收到钱的时候做收入, 然后再红冲收入冲你转账给个人
那我付出去的钱,跟收回来的钱分录怎么做呢,做销售费用,汇算清缴的时候是不是还要调出来
借其他应收款,个人贷其他应付款,个人 借其他货币资金贷主营业务收入应交税费, 借其他应收款负数贷主营业务收入负出应交税费负数, 借销售费用,贷其他应收款。
汇算清缴的时候,销售费用是不是还要调增
是的,需要的,需要纳税调整。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快