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老师好当月开具红字发票需要账务处理吗?需要做啥吗?小白一个请指教。

2023-12-01 12:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-01 12:01

同学,你好 是当月开具的蓝字发票,当月开具红字吗??

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快账用户6741 追问 2023-12-01 12:03

是的,蓝字红字都是当天开具的,我们是销售方,

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齐红老师 解答 2023-12-01 12:03

同学,你好 不用做帐

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快账用户6741 追问 2023-12-01 12:04

那跨月的是不是要做账?比如我11月开具了一辆车的销项发票,已经报税了!那12月的账务处理咋做?请指教?

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齐红老师 解答 2023-12-01 12:05

同学,你好 对的,跨月要做账 跨月的话,就做红字分录

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快账用户6741 追问 2023-12-01 12:07

就是把之前做的蓝字做负数红字,那销项税咋处理?

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齐红老师 解答 2023-12-01 12:07

同学,你好 也是做负数

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快账用户6741 追问 2023-12-01 12:14

那就是按照蓝字直接做负数就行了对吧?

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齐红老师 解答 2023-12-01 12:14

同学,你好 嗯嗯,是的

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齐红老师 解答 2023-12-01 12:14

同学,你好 嗯嗯,是的

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