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请问老师,销售货物应收账款是10万,结果客户付款时扣了5000元的质量保证金,说是1年后无质量问题再付清。那么这种情况怎么把账做平?差额五千记什么科目?

2023-12-01 08:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-01 08:52

你好,借银行存款 应收账款5000, 贷主营业务收入 应交税费

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齐红老师 解答 2023-12-01 08:52

挂着应收账款就可以,当对方支付了之后,你再充了它。

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快账用户6205 追问 2023-12-01 08:57

老师,这是赊销,卖货时借 应收账款10万 贷 主营业务收入99000 应交税费-应交增值税1000 一个月后回款时扣5000元挂应收账款吗?税费还用做吗?

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齐红老师 解答 2023-12-01 08:59

对的,是的,不用重复做的。

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快账用户6205 追问 2023-12-01 09:12

可是老师,之前应收账款是10万,回款时只有95000,这时我借银行存款95000,贷应收账款5000,账没平啊?还要再次确认一下收入90000吗?我没懂

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齐红老师 解答 2023-12-01 09:13

借银行存款,95000 贷应收账款,95000。

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齐红老师 解答 2023-12-01 09:13

应收账款5000不用动,挂着就行。

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快账用户6205 追问 2023-12-01 09:20

哦,按实际收款额做账。我就在纠结之前挂的10万没冲掉,怎样才能体现还差5000元没有收回来的问题,像您这样做的只要应收账款二级明细科目是同一个客户,月底结账时候就能知道这个客户还欠我们5000元了,我这样理解对吗?老师

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齐红老师 解答 2023-12-01 09:21

你好,那你看应收账款借方余额不就可以了。借方余额还挂着5000,于是对方欠了你的钱。

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快账用户6205 追问 2023-12-01 09:27

嗯,对!我就是纠着5000元不放,还想着给它走其他应收款,现在知道那是不对的。而应该用应收账款一直用到底,期末就能看到借方余额,证明这个客户还欠我们5000元

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齐红老师 解答 2023-12-01 09:29

同一个客户用一个往来科目就行,不用做其他应收款,一直挂着应收账款就可以。

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快账用户6205 追问 2023-12-01 09:37

嗯嗯,之前老是纠结冲平之前应收账款,然后去体现欠的五千的问题,这回知道了!感谢郭老师的耐心指导!

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齐红老师 解答 2023-12-01 09:39

不用客气,工作愉快。

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快账用户6205 追问 2023-12-01 09:56

郭老师,还想问一下,账上和公户银行存款实际数对不上,该怎么调一致?

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齐红老师 解答 2023-12-01 09:58

需要查一下原因。你的银行回单和对账单核对。

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齐红老师 解答 2023-12-01 09:59

不是银行对账单,是银行日记账。

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快账用户6205 追问 2023-12-01 12:14

(嗯嗯,谢谢郭老师,辛苦了!

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齐红老师 解答 2023-12-01 12:15

不用客气,工作愉快。

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快账用户6205 追问 2023-12-01 12:54

请问老师,公司开基本户时支付给银行一笔密码器服务费248元该走什么科目?

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齐红老师 解答 2023-12-01 12:55

借财务费用手续费 贷银行存款

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快账用户6205 追问 2023-12-01 12:56

OK,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2023-12-01 12:57

不用客气,工作愉快。

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你好,借银行存款 应收账款5000, 贷主营业务收入 应交税费
2023-12-01
1.签订合同后支付第一笔货款10万元 借:预付账款 100000 贷:银行存款 100000 1.设备验收时支付剩余货款 借:固定资产 600000 贷:预付账款 500000 贷:银行存款 100000 1.该单位收到设备并支付扣除质量保证金3万元(质保期1年)后的剩余货款 借:银行存款 70000 贷:预付账款 70000 1.该单位每月对该设备计提折旧5000元 借:业务活动费用 5000 贷:固定资产累计折旧 5000 1.达到保质期后支付了3万元质量保证金 借:其他应付款 30000 贷:银行存款 30000
2024-01-03
你好;   1. 要么就是   先开票给 你全额开; 然后再开红字发票来冲; 你按照红冲后的 金额来做成本  ;2. 要么就直接票扣; 这样就可能 价格低一些的  
2023-03-07
你好,选择第一种的,质量有问题的情况下,一般都是全额开发票,然后再开一个销售折让的3万。最后的收入也是按照7万。
2023-03-08
你好,收到货款计入预收账款,等拉走以后再确认收入成本,收钱的时候本身是没有盈亏的。
2022-05-28
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