你好,发生额的15日以内申报。
老师 印花税6.1日新政策实施 可是我是按次申报 我在5月没产生税款 然后我就没申报印花税 这是不是错了呀 新政策后 零申报也需要报呀
老师您好,我的印花税核定的是按次征收,那么是不是意思就是,如果我有印花税就按次申报,没有就不用申报了,不用再像以前似的,没有也要零申报了
老师我们公司的印花税是按次申报,这个月一共开了4次发票,现在把4次总金额一次性申报掉可以不?
老师,印花税我们是每月都申报,现在申报12月的多了个1-12月的年度印花税申报,这怎么填写?还需要再交一次印花税吗
老师,我们这个9月30日发生的一笔注资,印花税没交,刚才发现他这个是按次申报的,只能申报在这个月了,我需要怎么做
季度开票普票不超30万免税,对于开票金额比较大的个体,是不是开普票和开专票,没啥区别,交的税一样,所以我们可以要求他开专票,他是小规模一直开专票有影响吗?会不会因为开专票强制升一般纳税人
那包工头注册个体开票,交经营所得是不是比自己去代开发票交个税划算
老师那承包方员工工资可以不分摊直接差额到其中一个项目中吗,如果这样会不会出现销项负数,这样可以吗
老师那承包方员工工资可以不分摊直接差额到其中一个项目中吗,如果这样会不会出现销项负数,这样可以吗
老师包工头一般是不是要注册个体户再开发票,如果自己去税务代开是几个点,是不是增值税和个税都要交
那如果劳务派遣公司一般纳税人是不是差额部分可以开普票就会自动显示免税,然后剩下的开专票如果是小规模纳税人,是不是需要再做账的时侯才能体现税,先按收入算交的税再扣除对应差额部分的税
老师,我差额开票与我取得的分包发票类型没有关系吧,就是取得专票普票都可以扣除是吧
看样子差额不是一般的麻烦
项目经理的对应到项目差额扣除,办公室再分摊到项目对应扣除,但是申报个税是一起申报的,这样税务局能知道我差额和申报数据一致这没有吗这个差额头大,
那如果选择差额征收是不是开出去和开进来发票都要要求把项目填好,要不然也对应不上,老师那如果有多个项目劳务成本出去,自己工资差额部分扣除,扣除到那个项目都可以吗?还是怎么扣除啊,比如有3个项目,各项目有2个项目经理,还有办公室人员工资
申报的时候出现了什么提示的?
提示需要增加税源,我就点击增加,但是又提示已有税源,点修改又提示已申报没法修改
你去你的税种的店里面看一下这个没有税种认定吗?
有的,申报过
你好,你有这个税种认定,就不是按次申报。
老师,不好意思,刚刚确认了下没有没有印花税税种认定
没有印花税税种认定
按政策是发生就申报,你这样的话,你问你税务局,你看一下那边是不是你税务局设置的问题,我们没有按次申报的,都是按季度
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。