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老师,您好!刚刚成立的建筑公司,现在接了个2000万的工程,就申请了一般纳税人,甲方也是这两个月陆续打了合计80万给公司,工程也开工了,但是甲方没要求要开票,一般来说就收到预收款,肯定要预交增值税,现在快到年底了,如何一直不开票,该怎么处理

2023-11-28 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-28 10:59

您好 那您可以调整到其他应付款科目规避一下 回头再调整过来

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快账用户3770 追问 2023-11-28 11:04

这个可以先零申报,等开了票再直接申报增值税吗?会不会被查啊,我本来是想预交的,但是问了些朋友,他们都是说实际都是开票再交,又不是异地项目

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齐红老师 解答 2023-11-28 11:15

您说的零申报是预收不申报 对吧 我这边都是预收就开票 您计入其他应付款 一般不会有问题的

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快账用户3770 追问 2023-11-28 11:27

那到了12底报表上面有个80万的其他应付款不好吧,直接调账借预收账款,贷其他应收款吗?

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齐红老师 解答 2023-11-28 11:31

有其他应付款余额正常的啊 很多单位都有的

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快账用户3770 追问 2023-11-28 11:34

是不是更好预交,老师,这个是分公司,企业所得税不合并的,就是25%,那么像这种情况企业所得税的税负是多少

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齐红老师 解答 2023-11-28 12:07

最好是预缴比较合适 预缴的税额就是税负率啊

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您好 那您可以调整到其他应付款科目规避一下 回头再调整过来
2023-11-28
同学你好 开负数发票红冲就行了
2021-05-10
同学你好 有成本票的不用申报个税的,成本票直接计入主营业务成本就行了
2020-10-28
同学你好 这个不能抵扣的
2024-12-25
您好,只要是你小规模纳税人期间没有收入就可以抵扣
2024-12-25
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