你好,这是你单位的支出,怎么要做收入?
老师,以下还请帮忙解答一下,怎么做合理呢?这个有没有问题? 法人微信收到货款14500,支付了14592,还垫付了92,这92是法人现金支付-出去的,怎么做呢?这个是上个月的账 你好,垫付的92元有入账吗?没有的话,直接借:库存现金 贷:应收账款 是这样的,我14500收到款做了应收账款,法人微信代收款也做了其他应收款,借的应收账款。 借了主营业务成本14500,贷了各种支出之后。现金垫付了92元怎么入账,报账也是用的现金 你好,可以把你做的分录复述一下吗? 好的,如下, 开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入14500 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632 以上共计14592 还垫付了92,报销是通过现金报销,请问怎么入账? 另外 结转成本: 借 主营业务成本 7610 贷 库存商品 7610
1、(1)甲公司(一般纳税人)于2021年7月8日,根据购销合同,以转账支票预先向丁公司支付部分货款30万元。(2)7月18日,收到丁公司发来的A材料,增值税专用发票注明:金额100万元,税额13万元,材料入库。(3)8月8日,以現金支票补付A材料剩余款。(4)假设甲公司7月18日,收到并入库A材料,同时以转账支票补付剩余款。2、2021年9月9日,甲公司以现金给公司职工张三代垫住院押金6000元。3、2021年9月19日,因经营租赁乙公司设备,以转账支票支付押金20000元。4、(1)2021年1月1日,甲公司销售部向财务部支取现金10000元(作为备用金)。(2)1月18日,销售部部长到财务部报销费用3600元,以现金付讫。(3)2021年12月31日,销售部部长到财务部报销费用8600元,同时交回现金1400元。要求:作出会计分录,8点30分前上交,可单发给我,也可发至班级微信群
1.8月7日,采购员李达到财务部预借差旅费2000元。知存2.9月12日,采购员李达出差回来,报销差旅费21850元,用现金补付1850元。其中:飞机票10844元(含税,增值税税率为9%);住宿费10383.02元,增值税税额622.98元。3.10月8日,退还上月租人的塑料桶--批,收回包装金押金2000元。4.11月3日,职工万神鸿生病住院。开出转账支票垫付应由该职工个人负担的住院费30000元,其余费用直接从基本医疗保险中支付。写分录
某企业为增值税一般纳税人,主要业务是生产销售家电。2018年12月该企业专设销售机构发生与职工薪酬有关的业务如下:(1)3日,以银行存款支付当月职工宿舍房租16500元。该宿舍专供销售人员免费居住。(2)10日,以银行存款发放上月销售机构人员职工薪酬460000元。应付上月销售人员职工薪酬总额为480000元,按税法规定应代扣代缴的职工个人所得税共计12000元,发放时收回代垫职工家属缴纳的医药费3000元,从应付职工薪酬中代扣个人应缴纳的医疗社会保险费5000元。(3)17日至21日,销售机构职工张某休探亲假5天,按照规定,确认为非果积带薪缺勤。(4)31日,确认12月销售机构人员职工薪酬,其中,工资为560000元,按国家规定计提标准应缴纳的基本养老保险费为112000元,基本医疗保险费、工伤保险费共计53200元,计提工会经费和职工教育经费共计25200元。会计分录怎么写
1YR公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%,2019年6月1日销售产品一批,价目表中该产品价格(不含税)为100000元、。现金折扣为10/5,N/10.购买方于第3天付款。要求:采用总价法编制销售产品,收到货款的会计分录。如果购买方于第10天付款,则收到货款时的会计如何编制。资料:YR公司为增值税一般纳税人,该公司发生以下经济业务1.8月7日,采购员李达到财务部预借差旅费20000元。2.9月12日,采购员李达出差回来,报销差旅费21850元,用现金补付1850元。其中:飞机票10844元(含税,增值税税率为9%);住宿费10383.02元,增值税税额622.98元3.10月8日,退还上月租入的塑料桶一批,收回包装物押金2000元4.11月3日,职工万祎鸿生病住院。开出转账支票垫付应由该职工个人负担的住院费3000元,其余费用直接从基本医疗保险中支付。
24年报销员工医疗费,我做的是,借,其他应付款,保险公司,贷,银行存款,但是今年老板说,这个保险公司不赔付了,相当于和保险公司是清账的,那今年我怎么调账
老师 公司应收账款收不回来,计提信用减值损失后,是不是还要做营业外支出呢?
老师,我们公司付了一笔款到财政局,对方写城市基础设施配套费收入,我应该怎么记账呢?财政局开有非税收入一般交款书
老师。小规模企业,计提工资,社保和公积金。如何做计提分录
老师,我们公司属于再生资源回收企业,是不是有什么税收优惠政策?
老师,我们是从事跨境电商买卖的,几乎不开发票,也没有成本发票,每个月只有员工工资和社保,收入报多少合适呢?
未分配利润偏低,低于限额,怎么回事?
办公室的维修费计入什么科目
郭老师,企业要变更100%股权,账上有留底税,要怎么处理
毛利率偏低,低于限额,怎么回事?
剩余的那一部分不需要支付吗?
是收入,但是个人垫付
如果不做收入,分录怎么做
你好 你们是酒店的吗
个人用微信垫付2日住宿费798。银行存款回一日住宿费399,返到了个人垫付的微信上。其余的399要做收入。会计分录怎么做。
如果不做收入,个人用微信垫付2日住宿费798。银行存款回一日住宿费399,返到了个人垫付的微信上。 怎么做分录
借预收账款799 贷其他应付款个人 借其他应付款个人贷预收账款399 借预收账款399 贷主营业务收入 应交税费
之前都挂在应收账款里。 借应收账款 贷其它应付款 行吗
可以的 之前挂了那个冲那个就行
之前收入进的其它应收款, 借其它应收款 贷其它应付款 这样吗
可以的 可以这么做的
借其它应收款798 贷其它应付款款个人798 借其它应付款399 贷银行存款399 个人微信垫付798没体现出来。返回后剩余的398才是收入
你好,你是用银行存款支付给个人的吗?如果是的话, 第一个是个人垫付体现了 其他应付款,个人 欠了个人的钱,不是吗?
是欠个人,然后个人的又转收入了
个人垫付其他应付款给客户 贷其他应付款个人,是你们签了个人的钱 这个对吧
是欠个人的
那就贷其他应付款个人