你好,你们必须用发票才能报销吗?如果实际业务没有发票也可以报销的。
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你好老师,公司是做生鲜批发的一般纳税人,想问下外购的冷冻货(鱼牛羊肉卷丸子等),我对外销售按哪个税率算呢?还有进的成袋成桶的米面油粉按什么税率呢?
每个月结转损益,比如当月只发生了管理费用1000,那结转是不是应该借本年利润1000贷管理费用1000,如果是的话,那资产负债表未分配利润那里会显示-1000么
甲酒厂生产药酒,出厂销售给中间商的价格是2500元(不含税)1箱,直接零售给消费者的价格为3000元(不含税)1箱。2022年预计零售户直接到甲酒厂购买药酒约1000箱。药酒属于其他酒,其消费税比例税率为10%。请对上述业务进行纳税筹划。
公司24.10月成立,10月业务只收到了10万投资款,借银行存款,贷实收资本,然后再缴纳并计提了当月的社保费6000,没有其他业务发生,那最后出来的出来的资产负债表资产类是不是货币资金94000,流动资产和资产总计94000,但是负债类科目都为0,只有所有者权益实收资本为10万,最后负债和所有者权益合计10万,是这样的么,这样的话资产总额和负债所有者权益总额就不相等了
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请问申报时非限定性净资产是相当于所有者权益合计吗?
是实际业务。也不是必须有票,那我可以让他把行程单打出来报销是吧。汇算清需要把这笔调增是吗
对的,是的,可以这么做的。
好的,谢谢。老师在问下。我们公司找个人研发个软件。我们是要给他按劳务申报个税是吗?还要他去税务局代开发票,要交增值税,附加税和印花税是吗?个人去税务代开技术服务费,是1个点的发票吧?这个人发生的工资我们如果做研发费用,加计扣除按照80%加扣是吗
你好,你们签订的是劳务合同吗?如果是的话,对方给你开劳务发票,你是想走研发吗?委托研发,这个不用你单位正常费用化的,能全额抵扣的可以全额抵扣。
我看了,签的是技术开发委托合同,那我用给他申报个税吗?是按照劳务申报个税?那我要是做研发费用,是按照多少加计扣除
你好,那这个研发是在你单位进行的吗?
这个得看他的发票,发票有备注,支付企业代扣代缴的需要代扣代缴,没有的不用。
应该不在我单位研发。那是不是要看他去税务局开票情况,有的税务局直接就给他申报个税了?那我单位就不用申报了。税务局没申报,我单位在给他报?
那就是委托研发 是的
那研发费用是不是只能按照80加计
对的,是的,是这么做的。
再问个问题,我们21年给对方开了一张发票,现在要红冲做费,对方已经认证了,那么我还要对方退回那2联发票吗?
这个发票不用收回来,对方给你开红字信息表,你给对方开红字发票就行。
好的谢谢
不用客气,工作愉快。