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你好我想问下销售方给我们开具了张专用发票,但对方开具信息有误,把发票红冲了,重新开了张专票。都是当月开的。购货方需要怎么处理呢。

2023-11-21 17:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-21 17:21

你好,购买方不需要做账

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快账用户8220 追问 2023-11-21 17:23

那怎么购买方认证平台上显示有张红字发票需要处理?

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齐红老师 解答 2023-11-21 17:24

不用管他的,没有收到。只是提示你而已

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快账用户8220 追问 2023-11-21 17:24

销售方开具的是数电专票

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齐红老师 解答 2023-11-21 17:29

一样的,不用管他的,仅仅是提示

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快账用户8220 追问 2023-11-21 17:30

嗯嗯,好的

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齐红老师 解答 2023-11-21 17:31

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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你好,购买方不需要做账
2023-11-21
您好,是的,是这个意思的
2022-09-05
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2019-11-30
借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数
2023-08-17
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2020-08-26
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