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(A1)填报提醒:本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。

2023-11-20 17:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-20 17:18

你好 是的这样的 有问题吗  

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快账用户8012 追问 2023-11-20 17:19

上个季度就开了400的票,不知道怎么填了,点保存就一直提示这个

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齐红老师 解答 2023-11-20 17:20

开的是专用发票还是普通发票,一共就400是吧?

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快账用户8012 追问 2023-11-20 17:21

普票400,一共就这400

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齐红老师 解答 2023-11-20 17:22

咱如果是企业就填写到第10行小微企业那里,其他都不用填写了。 填写的是不含税的金额。

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快账用户8012 追问 2023-11-20 17:25

减免税申报明细表和附列资料2需要填写不

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齐红老师 解答 2023-11-20 17:29

其他表都不需要填写。

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你好 是的这样的 有问题吗  
2023-11-20
请问你具体要咨询什么
2021-01-31
你好;    意思是没有超过30万;写11蓝宝免税即可;  你有差额业务吗  
2023-07-17
你写在11拦,不然就要交税了
2019-08-12
你是不是没有超过30万,没有开专票,不含税销售额填写10行下面,上面1.2.3.4.5.6不要填写
2020-07-16
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