你好,在税控系统,点红字信息开具,按提示操作
公司退商业险,我们是购买方,之前的发票已经抵扣了,保险公司让我们申请了红字信息表,款退我们了,但是他们说他们不用开不开红字发票。这个咋么办?
老是我们是购买方已经把进项专用发票抵扣了 现在对方要开负数发票 是不是我们购买方要开具红字信息表
老师,我们之前抵扣的专票 现在发生退货 已经开具红字信息表给客户,那么是不是当月客户得给我们开具红字发票过来?不能跨月开
老师,我们的购买方的进项发票已经抵扣了,他们现在想冲红发票,但是他们不配合开红字发票信息表,非逼着我们开红字发票,现在怎么办呀?
老师,我们是购买方,发票已经抵扣了,现在要开红字发票信息表,之前一共9张,现在也是要一张一张开红字发票信息表吗?
老师,银行注销有余额银行给的现金支票存根5000,账户余额是零了,怎么写分录?
天行健,君子以自强不息。
请问老师 企业卖车后做营业外收入吗?申报表上怎么填写呢
你好,我1月2月都已经零申报完成,但是到3月需要重新填写数据,不要零申报了怎么办
老师项目部经理的工资,做工程施工间接费用还是管理费用啊
注册资金100万占50%,现在股权转让份额多少股
报关单已查询未退税,也没做内销,报关单导入不进去显示数据重复,怎么解决?
这是月度利润表,所得税为什么是红色负数
老师,我们支付的运费,对方又给我们退回来了,是不是就不用给我们开发票了
老师发票开了,发现开错又红冲了,重开一张正确的,这不还需要入账吗?
老师,你能按步骤给我发一下吗?我觉得我系统指示的步骤有点不对呢。
开具红字信息表及红字发票流程 一:购买方填开红字发票信息表流程(适用于购买方已抵扣认证的发票) 1:登录开票软件:发票管理-红字信息表-红字增值税专票信息表填开 2:选择”购买方申请”,选择已抵扣(无需填写对应蓝字信息)确定进入填开页面 3.填写对应销售方信息,确认无误后点击右上角打印,选择不打印,系统提示填开成功 二:上传红字信息表 1:发票管理-红字信息表一红字增值税专票信息表维护 2:选中需要上传的信息变。点击上传 审核通过之后,销售方就可以开具红字发票啦! 三:销售方开具已认证的红字发票 1:发票管理-发票填开-增值税专票填开 2:在专票调开界面中,点击“红字-导入网络下载红字发票信息表” 3:可看到刚才上传并审核通过的信息表,选中,点击选择 4:核对无误后打印,就开好发票啦,红冲完成。