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老师,我公司,充值直播推流费100万,对方给我公司开票100万,但是现在我们只用了70万的推流,现在我公司要把剩余的30万充值提现,请问怎么操作 您好,这个的话,意思是剩下没有用完是吗 是的老师,剩下的钱需要提现出来 那你们就是 借 银行存款 贷 预付账款,之前充值是做预付了吧 没有,之前是正常入账,做了,成本,没想到会有剩余,而且对方已经把100万发票开给我们了,请问这样,发票和账务怎么处理 等于说之前1,000,000全部计入主营业务成本了是吧 那这样的话可以冲销,剩余那部分 老师这是我昨天提问的问题,老师给我回复的,接上我刚刚提问的,是不是可以这样操作

2023-11-19 17:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-19 17:33

您好,对的,这样的话,是可以冲销这部分成本的,你好

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快账用户1124 追问 2023-11-19 17:36

老师,账务上我做相反分录, 借银行存款, 贷主营业务成本 贷应交增值税-进项税额 是这样吗

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齐红老师 解答 2023-11-19 17:37

对的,理解的是都非常对的

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快账用户1124 追问 2023-11-19 17:41

老师,对方开的发票被我方抵扣了,那么,我们先做红字信息表,对方红冲发票,我方进项税额转出对吗?然后把剩余的钱原路退回,这样对吗

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齐红老师 解答 2023-11-19 17:46

后期的话,做进项税额转出的

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快账用户1124 追问 2023-11-19 18:21

进项税额转出是只有从申报表里面调整吗

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齐红老师 解答 2023-11-19 19:22

申报表和账务 都需要做转出的

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您好,对的,这样的话,是可以冲销这部分成本的,你好
2023-11-19
不行 预付款充值的发票是不征税的,你们没有提供业务不能给他们开票
2020-03-13
你好!充值时你们怎么做的会计分录?
2020-03-13
你好,正常来说退款的开红票的,虽然工作中也有让购买方开票过去的,但并不合理,如果让你们给开票的话你以什么名目开呢,所以还是开红票好
2020-03-13
同学你好 1.对的 2.挂靠的也得做成你们自己的项目然后挂靠方给你开发票你做成本
2022-11-08
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