你好 对这样处理是对的
你好,我们是做充电桩的公司,现在比如用户充电10块,这个钱到这个财付通,然后财付通要扣我们0.05的手续费,然后他这个钱没用完,剩余2块的话,财付通会直接退给他,实际到我们账上是10-0.05-2,现在我们昨天收入是619,手续费是3.32,退款是128.97,到我们账上是619-132.29(这其中有3.32是我们收款,财付通收取我们的手续费)=486.71,实际上到账是486.71元,每个项目的实际到账收入是a项目39.78,b项目15.84,c项目48.24,d项目是216.29(其中有198.92是用户充值的收入,还没用),e项目是137.22元,这个我怎么做账
公司网店出售货物,买家已确认收货,钱已到账平台上的虚拟钱包,电商同事把钱提现到公司账户后,例如金额1000,实际到账900,有100元是平台自动扣去的手续费,手续费发票要次月才能取得,请问本月先对收入开票价税合计1000元行么?分录为 借 银行存款 900 财务费用100 贷 主营业务收入 1000?
老师,我们收的一些学费,银行直接扣下手续费,我们到账的金额就是扣完手续费的金额,然后次月会把扣下来的手续费打回给我们账户,这个分录怎么做?直接本月借银行、财务费用手续费贷预收账款,然后次月手续费还回来借银行借负数手续费么? 还是说本月直接借银行贷预收,然后下个月手续费还回来就借银行贷营业外收入?
请问我们公司收钱吧收入流水查询是100,然后平台扣手续费10元(这10元手续费可以开发票),又发生了一些平台其他的费用5元(这5元不能开发票),实际到手85元。借:应收-收钱吧 100贷:主营业务收入 88.5 应交税费-销项11.5 借:其他货币资金-收钱吧85 财务费用-手续费9.4 应交税费-进项 0.6 其他应付-收钱吧5。贷:应收-收钱吧100分录是这么做的么?
小规模物业公司,物业预收20000元为充电桩第三方平台打的预存电费款项,钱存入充电桩账户,季度物业与第三方平台对账,发票由物业开给业主。但第三方平台会收取相应的手续服务费用,平台把这个钱是直接就从预收充电桩账户中划走了,然后给我们开具发票,所以根据这个发票分录应该怎么做,我是冲借冲掉预收,但是贷方怎么写
老师,全额开票和申报表增值税差额,不管是计入营业外收入的贷方还是主营业务成本的贷方,借方都是应交增值税销项税额抵减吗计入主营业务成本贷方是什么地层逻辑有点不明白
残保金申报表里,上年在职职工工资总额可以按个税系统里提取数据吗,还是根据生产成本,制造费用,管理费用里的工资合计数
工商信息里的出资日期到期了,股东出资金额500万实缴是0,要怎么处理
老师。我们租赁别人的厂房,人家给我们开票。对方交印花税就行了,为啥我们还要交一次。感觉太多了。
有个客户,25年购销合同,他说公章在老板那要很久才能拿到,只在合同上盖了财务章,我又等着合同归档,这个有没问题?
公司在扩建厂房,新购一批设备,这些设备如果只需要安装,是不是先挂在建工程,安装完就马上转为固定资产?
老师好,信用减值损失是属于损益类科目,还是资产类科目呢?
老师请问22年有笔投资 收益亏损做进24年里,现在汇算清缴要调增填写在哪个表中。
一般纳税人固定资产清理,汽车清理开票怎么开,开几个点
老师,请问,医疗跟生育合并了,填工商年报的时候,单位缴费基数要怎么样填写
可是手续费在借方不是代表减少吗,但是实际是扣了我们10块的手续费,应该是增多才对,这里理解不了,麻烦老师解惑下
你好 费用增加在借方的
···搞混了,就是资产,成本,费用增加在借方;收入,负债,所有者权益增加在贷方 对吗
你好是的是这样对的