你好,13%销售货物里面填写的。
外贸企业,当月没有申请出口退税,收到了进项发票,当月必须要认证,申报增值税时转出么?增值税申报需要怎么申报?生产口罩企业出口退税,开的外销普通发票,税率是多少?
老师,我公司出售废纸盒,开13%专票,账务处理为营业外收入,申报的时候要按正常申报增值税对吗?另外,我公司出售下脚料,开13%专票,账务处理做销货成本冲减,申报的时候要按正常申报增值税吗?
你好 增值税申报我按当天结汇的收入填列,那出口退税申报表里面的却是按出口当月1号中间价折算,到时候会有差额怎么办?出口退税前只需要增值税申报吗?
外贸出口企业,本月开了出口普通发票,是不是在申报增值税时,下面的增值税减免税申报明细表也需要填写
外贸公司出口以CIF价成交方式,那开票要怎么开?申报出口退税的时候会不会有疑点?
有已经填报好的模板吗? 或者老师您可以帮我看一下填哪里吗
你好,没有模板13%销售货物开具的其他发票,第一行第三列和第四列附表一里面。
有点看不懂呢 我现在的问题就是 我比如在8月开错发票了 把税率0% 开成13% 跨月才发现的 我8月的报表我知道要正常申报 然后9月把开错的发票冲掉 再申报9月报表 我想知道 8月和9月的报表需要怎么填
我可以把报表发给老师您 您帮我填一下过来吗
截图看下 还有金额多少