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公司是贸易公司 做出口的 开出口普通发票的时候 税率开成了13% 我申报增值税的时候 需要怎么填报? 按照正常需要交税的报表去申报 我又要怎么申报?

2023-11-15 10:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-15 10:35

你好,13%销售货物里面填写的。

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快账用户7324 追问 2023-11-15 10:42

有已经填报好的模板吗? 或者老师您可以帮我看一下填哪里吗

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齐红老师 解答 2023-11-15 10:43

你好,没有模板13%销售货物开具的其他发票,第一行第三列和第四列附表一里面。

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快账用户7324 追问 2023-11-15 11:13

有点看不懂呢 我现在的问题就是 我比如在8月开错发票了 把税率0% 开成13% 跨月才发现的 我8月的报表我知道要正常申报 然后9月把开错的发票冲掉 再申报9月报表 我想知道 8月和9月的报表需要怎么填

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快账用户7324 追问 2023-11-15 11:13

我可以把报表发给老师您 您帮我填一下过来吗

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齐红老师 解答 2023-11-15 11:16

截图看下 还有金额多少

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