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老师我们和客户签的5000的销售软件租赁合同,然后客户给供应商打款5000货款,我们就不给客户开票了,然后供应商给我们返点3000,我们给供应商开票3000,那这笔业务我们做账收入是算5000还是3000呢算不算2000的成本呢?

2023-11-13 16:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-13 16:42

您好,和客户签订合同,应当你开5000的发票给客户,打款给你 的,然后供应商给你开2000的发票,你打款2000给供应商,确保三流合一。。

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快账用户1432 追问 2023-11-13 17:09

客户也没有给我们打款5000呀,怎么会给客户开5000呢?

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齐红老师 解答 2023-11-13 17:14

您好,我的意思是最好呢,就让客户给你转钱,要不然就和供应商签订3000的合同,确认3000的收入。

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您好,和客户签订合同,应当你开5000的发票给客户,打款给你 的,然后供应商给你开2000的发票,你打款2000给供应商,确保三流合一。。
2023-11-13
你好这个操作有误,需要销售方开红字发票,你看我文件, 国税函[2006]1279号:纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。  你们这个买入用于哪里,之前你做啥分录?
2021-05-19
你好;    你这个出了1200 是给客户 还是给供应商的?    
2022-08-24
你好     已经是供应商开票给客户了。  那你们就做利润部分。 你们开票给  供应商。    
2021-04-02
你的问题是什么呢
2023-10-10
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