你好,不用勾选这个,你开了红字信息表,次月进项转出就行。
@宋生老师,刚给被审计单位沟通了,他说他们不管哪些,就是不管注会有没有经验,怎么才能扳回一局?
以前付海运费没有发票,导致现在预收账款很高怎么调账,老板不想变成收入。用离岸账户付的美金还运费,所以没有发票。
我要查询-一户式查询这里,查公司制度备案里的核算方法提交字眼是蓝色还是灰色的
老师,劳务人员借公司的钱,后期分期从劳务费中扣除,哪劳务费开票金额是扣除前的还是扣除后的金额?
以前付海运费没有发票,导致现在预收账款很高怎么调账,老板不想变成收入
请问老师,我们公司去年员工报的工伤,今年社保基金款打到公司公账了,怎么做?去年员工医药费老板私人付了
厂家给的返利只能充成本吗?
老师你好,小规模纳税人,开出销售发票时做,借:银存,贷:主营业务收入,应交增值税。30万之内增值税减免,做,借:应交增值税,贷:营业外收入。你看对吗
老师汇算清缴时,涉及限额扣除成本费用项目,刚好这些成本费用项目里有些汇算清缴前,未取得发票。那限额扣除时已经调增的金额,和无票支出部分在其他行调增部分,会重复调增纳税吗?老师,我这里有点懵
其他应交款这个科目,可以用来核算社保费吗?具体怎么核算?
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但是10月份的纳税申报表表二里 它已经自动跳出来了
对的是的,正确的就是在11月份申报十月份的增值税填写呀。
表二的13栏(本期进项税额转出) 已经自动跳出数据了
不对,这个应该在20栏里面
红字发票 对方10月份没开呀 开在11月份了 报税所属期11月份 我到时候不用勾选吗
是的 20栏 13栏是汇总
你好,只要开了红色信息表,就需要进项转出,管他开不开负数发票。
对方是11月才开票 我10月也没没有入账 那这跟我做的账 也不一致了
对的,是的,11月份收到了发票,你再把这个发票放到后面的记账凭证就是。