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11月份采购了一批货物,价税合计650,对方说累计到2000以上才开专票,银行存款支付了650,货也入库了怎么做账啊

2023-11-09 22:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-09 22:41

您好,先暂估存货,因为要卖出结成本 借:原材料 650 代:银行存款 650 摘要写:支付某公司货款,未开发票暂估入库 以后来发票把分录红冲,再按发票做分录

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快账用户1573 追问 2023-11-09 23:07

那这样卖出去结转的成本比实际的多,要怎么做呀,台账需要调整吗

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齐红老师 解答 2023-11-09 23:09

您好,了解了就是还有一些到仓库了也没有付钱,再暂估嘛 借:原材料     代:应付 以后来发票也是把分录红冲,再按发票做分录

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您好,先暂估存货,因为要卖出结成本 借:原材料 650 代:银行存款 650 摘要写:支付某公司货款,未开发票暂估入库 以后来发票把分录红冲,再按发票做分录
2023-11-09
借有库存商品,贷应付账款暂估, 借主营业务成本,贷库存商品,按照你暂估再来结转成本。
2023-11-22
借应收账款贷,银行存款是这么做的吗?
2021-03-25
你好,请问你想问的问题具体是?
2022-10-28
你好这个题目只能提会计分录的
2022-06-09
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