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我的增值税进项期末留底账上比申报表少一分钱怎么处理呢?发现是因为申报系统的小数取数与账上差异,请问该怎么处理

2023-11-07 16:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-07 16:13

你好,同学 因为这个是账面和申报系统的尾差,可以不调整 也可以调整,调整的话按照申报系统金额调整差额,借应交税费应交增值税进项税,贷营业外收入

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快账用户6074 追问 2023-11-07 16:21

我调 借应交税费-未交增值税 贷营业外收入可以吗

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齐红老师 解答 2023-11-07 16:24

我调 借应交税费-未交增值税 贷营业外收入可以吗 可以的,同学

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你好,同学 因为这个是账面和申报系统的尾差,可以不调整 也可以调整,调整的话按照申报系统金额调整差额,借应交税费应交增值税进项税,贷营业外收入
2023-11-07
你好,借营业外支出贷应交税费。
2023-11-07
同学你好 这个转到营业外就行
2022-01-19
把申报表的收入跟税额改成跟账上一致就可以了
2024-09-07
你好,借应交税费,待认证贷应交税费应交增值税进项。
2022-01-27
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