你好,这个是可以报销,但是不能税前扣除的
公司没有车,股东和员工用自己的车外出,过路费及加油的报销,计入交通费或差旅费可以吗?能否税前扣除,谢谢老师
老师,公司名下没有车,业务跑销售的加油费没有办法税前扣除;现在股东把自己的车租赁给公司,业务开这个车的加油费可以税前扣除吗
我们公司名下没有车。老板自己用的私家车,拿到的过路费,加油费发票,可以在公司做外账吗?
老师好,公司名下没有车,领导的车用于公用,产生的停车费过路过桥费油费可以税前扣除吗
老师,公司没有车辆,老板用自己的车出差加油过路费这些怎么做账务处理呢?
老师,那外账主营业务成本可以不写二级明细,比如差额开票扣除了好几张成本票,前期写了二级明细,后面扣除的话要一一对应成本二级明细,太费劲了,成本可以按收入的百分比结转吗,需要付原始凭证吗
有财务报表(资产负债表,利润,现金流量表)的电子表模板吗?含有公式的那种,我想看财务报表的勾稽关系
老师咨询一个问题,公司有三个股东,就是一个法定代表人也是大股东,另外两个股东。公司有什么问题都是找法定代表人大股东吧。小股东没问题是吗
王老师,记账凭证原始单据包括的附件明细SOP内容有什么?
一般纳税人销售初级加工产品免增值税和企业所得吗?
比如工资延迟发放。25年发的24年8月9月的工资,那个税还能报到24年的所属期吗? 还是直接报在25年的所属期
王老师,劳务派遣公司,人力资源服务公司,在所得税汇算清缴时,职工薪酬是按所有员工的还是只是单位管理人员的工资?
老师,小规模纳税人月开票额度10万,本月开票了9万7,作废了4万8,有没有影响?
欧老师回答我的问题其他老师勿接
老师,我想请问一下,企业所得税汇算清缴。比如,福利费和广告费。如果这两项费用都没有超过对应的扣除比例,那是不是账载金额和实际发生金额还有税收金额都填一样的?比如,福利费2024年账上计入了4200,应付职工薪酬-工资的贷方累计金额是77000。扣除比例77000*14%=10780。账上的金额4200没有超过10780,是不是纳税调整那一张表的账载金额和实际发生额还有税收金额都填4200?
老师我现在做账了,到时候调增,是不是可以变相理解成在税法上这项业务相当于没发生
不是没有发生,是不允许税前扣除
在会计上减了,在税法上又加回来了,那是不是这笔业务要多交一份企业所得税?
对,这个纳税调整了肯定是要多交所得税
是不是这笔业务不做就不用交所得税,做了就要多交一份所得税?
不是,不做你费用少也等于是多交了
还是没明白,我理解的是这笔业务不管做不做都不影响所得税,比如这笔费用不做会计利润是100,做了这笔费用20,会计利润是80,但税法利润还是100,不就等于这次业务在税法上等于没发生么?
对所以你不做,和你做的纳税调整不是一个道理吗
明白了老师
嗯,帮忙给个五星好评