你好,可以抵扣所得税的,按照招待费的来。
50w的货除以1.3是实付款384615,或者实收他50万元返给他15w的货,这两者公司收益一样嘛?但是每年他流通的货就是50w,反货的话明年拿货就是35w,所以长期合作两者受益其实一样对吗
一个客户正常50w的货一年,反货30%,结算的话除以1.3和反她15w的话利润一样嘛,如果反货明年他就拿35w的货,所以两种结算方式按照长期合作公司的利润是一样的嘛
请问造价咨询费是依据什么文件可在土增税扣除
你好,我想问下是不是按照小企业会计准则的审计报告没有所有者权益变动表
跨年度怎么调账?12月一笔收入借:银行存款(金额正确)贷:应交税费(多计提1块钱)导致收入少计提1块钱。跨年度怎么调账?
客户实际是8000元,让我开了13,000元。对公走了13,000,私下他要退我多少钱?
老师,我2024年年末本年利润是负数亏损的,但是我有10万业务招待费,没有收入,因为年度亏损的比10万多,所以我汇算清缴企业所得税后也不需要缴纳企业所得税吧?那我还需要做会计分录吗?以前年度损益!怎么做?我还需要按照汇算清缴的表利润额去更正年报的财务报表吗
凭证附件单独成册封面具体怎么写
老师您好,公司买了购物卡收到预付卡发票,然后购物卡买了东西用于年终聚会用,采购卡计入计入预付账款-预付卡,贷现金,卡用掉的时候,借管理费用福利费贷预付卡,采购卡时附发票,使用时附件是报告函有领导签字,这样可以吗,这部分福利费就不牵扯个税问题了对吗?
老师您好,请教一下,采购了水产品一批两万多,写的用途是发放福利,又没有发放清单,如果是发放福利应该附清单然后还要申报个税的吧?老板不愿意搞清单也不让申报个税,那么我让他报销用途些聚餐使用可以吗?我们人员很多,两万多水产品聚餐吃掉也相对合理、这样就不牵扯个税问题了可以吗
就是说按 发生额的60%但是不超过营业收入的0.5%,对吗?老师
对的,是的,是这么做的,是这么理解。
老师,您好,我们是集团公司,山东光宏 是母公司,下面有6家子公司,都是独立核算的,但是现在所有的员工都在母公司名下,社保在在母公司缴纳。员工为下面子公司运维,项目上出差,买的材料,花的费用,成本费用、差旅费、住宿费等等,这样情况下,是谁受益谁承担的原则,=花费在哪个项目上就在哪个公司报销?(存在问题,这样不是子公司员工可以报销吗?都是实际支出)还是都统一在母公司报销呢?(存在问题:母公司统一报销,在分摊给子公司,均摊不真实,费用不准确。有的项目少,有的项目费用多)请老师多指点,具体怎么做比较合理合规呢?
为了哪个企业出差的,这个知道吧。
是的,知道啊,我是想谁受益谁承担,在哪各项目发生的费用,在对应的公司报销。这样的话就存在不是本公司员工,是母公司员工。
不是职工出差的做招待费。
在这个企业没有业务,但是他发生了差旅费做招待费里面的。
和母公司签个协议,这样可以吗?就是母公司委派员工,去子公司干活,发生的项目上的材料费,差旅费,住宿费都记在子公司,这样可以吗?老师
他不申报个税,你签了合同没有用。
不明白啊、老师?你的意思,所有员工都需要在6个子公司0申报个税吗
你好,怎么还零申报发放工资就是啦,他既在这个公司有工资,也在另一个公司有工资,这两个公司都可以报销差旅费。
不发工资啊,只在母公司发工资。但是项目上的事情,运维工作他们员工都在做,这样怎么弄,合适呢
好,做不了的,只有子宫才可以。
做不了的,你这个没法做,只有职工的才可以的。
非本公司的员工,为本公司项目干活所发生的相关费用,支出,差旅费。住宿费,都不能报销吗?老师
你可以报销,但是做不了差旅费,他做的是招待费。
好的。老师,您看这样可以吗?只要项目上的发生的实际费用支出,母公司员工过去出差发生的材料费,过路桥费,住宿费,油费,都在对应项目公司报销。但是员工出差的差旅费就在母公司报销。(母公司和子公司签订运维协议)这样操作可以吗?老师
这个运维协议没有用
那除了员工差旅费,其他发生的费用都在项目公司(子公司)报销,可以吗?老师
可以的可以这么做的。