最好正规的应该是按照合同的来,如果没有合同的,按照账上的。
印花税申报,是真的按合同来的吗?我们公司建筑企业,一直以往都是按开票收入的不含税金额申报印花税。比如说一个工程,工程合同金额巨大,我们都是根据每月开票数即销售额的不含税金额申报,这样做对吗
老师好!我司与客户签订三年劳务服务合同,合同金额1400万,每月开票31万。请问我们的印花税怎么计算呢,按合同总额一次计算,还是按每个月实际服务费来计算印花税呢?这个税是要客户交还是我司交?该合同的印花税率是0.3‰吗?
老师 印花税究竟按照签订的合同来缴纳印花税还是按照每月收到的发票金额来申报缴纳呢?因为存在时间差异 签了合同 有些过了一年以后才开的发票,甚至很多根本没有合同的
老师您好,印花税租赁合同(比如22年1月签的,)我们租给客户LED屏,按次收费,一个月结算一次,请问印花税是每次开票的月份我都申报一次印花税对吗,因为合同中没有确定的合同金额,只是签了一场多少钱,签多少年这样
老师,我们和客户签的框架合同。每个月直接按开票额报印花税。请问,按含税还是不含税来申报呢?
账户注销打进来的款计入什么
老师,我新来这家公司,账刚从代理拿回来,汇算清缴都没做,咋整呀?
审计报告一般多久出来?
股东退股,已经实缴投资款,那需要怎样操作?
老师,我司收到一辆二手车发票,我看到我司是卖方,发票是二手交易市场开的,我司是卖方的话能收到发票吗,我现在是弄不清楚这是不是我司的进项,由于是纸质的,在电子税务局平台我查不到
请问我们是光伏发电公司 二月份的电费四月份收到的,我们是在四月份确认收入还是二月份
老师,建筑劳务公司小规模开出劳务费发票1%普票50万,收到底下包工头成立的劳务公司开给我公司的1%劳务普票30万,是否可以分包抵减差额计税,50-30=20,季度没超30万的话,就不用交增值税了?
国家扶持建厂和购买设备,后面出文书转给公司做资产,会计科目怎么做,需不需要上税
个税申报,不成功,老师弹出来下面这张图,换个原来报过的电脑就没关系。
老师工资薪金就是应付职工薪酬科目吗?
老师,我今天接到一个自称纳税评估所的老师电话,加我微信发我一个截图,有3个风险点,请问老师您遇见过这种情况吗,平常都是专管员找,第一次遇见这种的,不知道真假
你好,她从哪里发过来的? 税务局系统m
是的老师,就给我个这截图,让我写情况说明,第一个疑点,我查了下22年我们企业所得税汇算清缴研发费用金额和利润表管理费用-研究费用金额一样的,但是截图上说不一样,疑点二,我们是信息技术服务业,研发技术是我们主营业务,开票都是信息技术服务费,我们员工基本上都是研发人员,所以技术费开票占比高和研发人员工资占比高,很正常的,疑点3,一些小客户打款,我们开票了,但是没有合同,但是我们申报印花税都是按照合同金额申报的,截图中说我们少交印花税,这该怎么写情况说明呢老师,第一次遇见,麻烦您指导下,非常感谢
你好,你们研发支出费用化的全部都可加计扣除吗?如果是的话,你看一下第四季度的和你会算青椒的是不是一样?
第三个,印花税确实少交了,没有合同的,符合印花税税目的也得交。
去年第四季度的企业所得税申报表和汇算清缴提交的数据不一样,到汇算清缴的时候,不是会重新提交一整年的财务报表和汇算清缴表格吗,这个数据是一样的
老师,我也问了其他会计朋友,他们的印花税从来没有交过呢,截图上说,印花税的金额得按照申报的收入来交,但是我们只交了有合同的,请问老师,这个我该怎么写说明呢,如果要补印花税,会产生滞纳金吗
第四季度的所得税本年累计和你年报里面的本月本年累计是一样的。
这个是一样的老师,就是汇算清缴研发费用金额和第四季度提交的利润表管理费用-研究费用数据不一样,和汇算清缴报的一整年财务报表中利润表管理费用-研究费用和数据一样,还有就是那个印花税今年交行吗,就说去年没有合同,今年补签的,今年交,会产生滞纳金吗
对的,是的,会有滞纳金的。
滞纳金怎么算老师
你好,缴纳的税款乘以万分之五乘以天数。
那我们这是不是从2022年12月31日开始算呢 到今年今天,还有老师是万分之五还是万分之三呢,现在不是按万分之三缴纳吗
什么时间需要缴纳的
你看一下你纳税义务的时间 万分之三,小规模小型微利企业减半。
老师,这个印花税,我写情况说明:有些客户是先开票后打款,销售合同逐级提交,最后到财务室,存在时间差,已在2023年收到合同已足额缴纳印花税“,然后我现在赶紧补交印花税,这样行吗
可以的可以这么做的
老师,这样做还产生滞纳金嘛,我也问过代理记账会计,他们负责的公司基本都没交过印花税,也没有风险预警,您那有遇见纳税评估所打电话说印花税的嘛
你好,你税务局不查没有关系,查的话就有风险。