可以的 可以抵扣的
你好我想咨询一下,我们单位是制造业一般纳税人单位,收到了建筑服务费发票,可以抵扣吗???
老师您好,我单位是一般纳税人混营性,公司开增值税专用发票是13个点的,如果开增值税普通发票是几个点?还是按13个点开吗?开增值税普通发票是否必须缴纳税费?还能抵扣吗?
一般纳税人企业开出的增值税普通发票可以认证进项票抵扣使用吗?普通发票给了对方一般纳税人单位,对方单位可以抵扣使用吗?
老师好!我们单位是一般纳税人,公车卖给个人,开了一张13%的普通发票,需要缴纳增值税及附加税。请问,我们有购进材料的进项税额,可以抵扣这笔销项税额吗?
老师好,我们单位是一般纳税人。收到了小规模纳税人开1%和3%的专票,我们单位可以抵扣吗
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
刚刚看之前给同学的答疑,是部可以抵扣的,
到底可不可以抵扣
开的啥业务 培训服务的可以的
不知道呢,你们没给我开呢,399
我正要填开票信息
你先问一下他开票内容开什么的
好的,只有开培训费项目才能抵扣是吗,而且具体抵扣的是什么我还不太清楚老师
之前他开的是技术服务,也可以抵扣呀,不光是这一个。
老师,增值税销项税进项税抵扣我知道,可餐饮和这些培训费服务费抵扣的是什么呢,不太明白
培训服务没政策不允许抵扣的
老师抵扣的是什么呀
抵扣增值税 咱在这里是的不就是这个