齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
借:应交税费-未交增值税 借;管理费用-办公费 负数
为什么不是减免税呢?
还有直接录入进项抵扣,我有点晕了
这个是抵减增值税,不是减免
就是应交税费-应交增值税-转出未交增值税 对吧?
是正常的结转未交增值税,申报的时候才抵减
老师,正常发生时我们计入管理费用了,现在抵减直接计入转出未交增值税 这样可以吗?
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还有直接录入进项抵扣,我有点晕了
这个是抵减增值税,不是减免
就是应交税费-应交增值税-转出未交增值税 对吧?
是正常的结转未交增值税,申报的时候才抵减
老师,正常发生时我们计入管理费用了,现在抵减直接计入转出未交增值税 这样可以吗?
为啥就计入管理费用了?你计提的加计抵减?