你好,第二列第12行里面填写。
各位老师好想问下,我们是开发地产公司,出售的地下汽车位有一部分出租,地下汽车位的产权是我们开发商的,我们出租给业主,在税务上都需要缴纳哪些税?还有我们有自己的物业,如果把这些汽车位打包给物业,物业出租给业主,开发商给业主开个车位租赁成本发票,物业给业主开具车位租赁费发票和车位租赁服务费发票,两个公司哪个需要缴纳的税款多?感谢!
老师好,我是小规模纳税人,我们厂房出租合同期开始是7月份开始的,我是按季度开房租发票确认收入(平常销售收入和房租收入都在30万以下,都是免增值税的),按季度计提厂房折旧和土地摊销的。 然而这个季度销售货物的收入就超过了30万,代开了专票,已交了增值税。我想请问可以把这个季度的房租收入发票放到下季度一起开吗?如果下季度的收入不超过30万的话,那就想当于这个季度和明年第一季度的房租收入的增值税都免了。可如果这样的话,那我这个季度应计提的厂房折旧和土地摊销也可以一起放到明年的第一季度吗? 我主要是想把成本和收入放在同一期。谢谢!
老师好,老板注册成立了长茂农业公司,主要想租地种植蔬菜,自种蔬菜销售免增值税,但现在公司租地就碰到了问题,公司向农民租地需要发票,农民去税务局代开土地租金发票,我们云南省这里要缴20%的税,优惠后实缴16%的税,农民不愿去开发票,如我们去税务局帮农民代开发票,我们公司就得帮农民承担这16%的税,公司老板又觉得税金高不愿承担,请问有什么办法既能租到地,又不用去帮农民承担租地的税金?
老师您好,麻烦问下:我是小规模纳税人,在9月份的贸易销售22万开了发票,发生的管理费21万,其中2.3万开了发票(这些都是3%减按0税率的,不交税),还有5%的租赁费45万需要纳税2.2万,现在报税的时候开了票的这部分全部显示在第四部分免税销售额的那里了,填完我申报的时候怎么都不合适,我应该怎么填合适
老师请问一下,我单位是免税企业,我在填写增值税减免税申报明细表的时候我应该选择那个代码,对应的文件,或者我在哪里去看本企业减免税的性质谢谢 我们公司开票出来是免税,但是我看税种核定是9%,请老师详细一点告知谢谢,我现在需要申报但不知道这个增值税减免税申报明细表怎么填谢谢
是一般纳税人还是小规模?如果是一般纳税人,附表一免税销售服务里面。然后去填写减免明细表。
老师,我们是一般纳税人,这个表里面的免税服务这个0改不了呢,您帮忙看看,谢谢了
看下你是不是没有服务的税种认定电子税务局,我的信息企业信息里面有。
老师帮忙看一下,谢谢
没有范围,没有税种认定。
那老师这种开出去发票了怎么办
那你税务局允许你们开吧,只要允许就行,然后让他给你增加上这个税种认。
老师如果加的话这个税种叫什么 还有就是报税那就都填销售货物那了 对吧 谢谢老师
属于服务现代服务呀。