你好,对的是这样处理对的,接着做就行了。
老师你好,我根据系统科目余额表,做了手工的资产负债表,发现和系统生成的资产负债表不同,但是都是试算平衡的,然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数,数字都没有出入,我该怎么办呢,我现在要建新一年的账,需要期初数据,现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。
老师接别人的账过来,是要按科目余额表录初始数据还是报表,现在我是按科目余额表录初始数据,期末结账后,利润表一样,但是发现资产负债表的年初数跟资产负债表的期末数有些科目数据一样,有些不一样,怎么处理
老师,接手别人做过的账,我换软件继续后面的,我是不是根据他的科目余额表,把科目余额表上的期末数据作为期初数据录入到系统,再开始做账?
老师,一家公司的账务10月份从另一家代账公司转过来,我现要在我们的财务软件上录入该公司的相关数据作为本期期初数据,请问我是只要根据他们交接的科目余额表上的期末余额数据录入到我系统的期初余额栏里,还是他们科目余额表上的期初余额和本期发生额也得录入到我系统?
老师,我用他们的科目余额表在会帐系统里面作为一个期初数,在这个基础上继续做账,你说可行吗?就是根据经济业务
以前年度的只修改年度的财务报表可以吧???@郭老师
老师,由于客户一直没付钱,收取了滞纳金,要怎么开发票呀?
请问老师,贸易公司,出口的货物应该返回中国,但是无法返回,现在荷兰海关那边让我们上游交罚金,但是这个罚金应该我们转给上游。像这个情况上游是不是应该给我们开发票呢,因为上游不给我们开票,50万呢不开票不知道怎么做账
4月成立的公司,目前没有员工,个人所得税可以暂时不报吗
请问,我们公司在京东平台销售产品,产品价格是100元,实际京东给我们结算是98,抵扣券2元(该抵扣券我们需要给京东开发票),此业务的会计分录怎么做呢
老师您好,我公司跟别的公司签订了一份技术委托开发合同,金额大概200万元,直接做费用还是做成项目成本比较合适呢?谢谢老师
你好老师,怎么从应收应付上看出来是欠票还是欠款
我公司供应政府采购材料,因多方原因被审计掉的核减金额,不开负数发票,计入营业外支出,这一块汇算清缴调增吗
老师请问一下,差旅费报多了3元,次月退回是不是:借银行存款3,贷管理费用-3
老师好,在政务服务网 上变更地址的话 填写基本信息 里面有个 地址 这是填什么地址
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老师,他这个科目余额表“预收账款”二级科目下的期末余额在借方,是不是不对?我该怎么填写?
预收的借方就是应收的意思,也可以这样挂账。
你看一下科目余额表,要是平了一般就没事。
老师,他这个科目余额表里有资产小计,负债小计,权益小计,损益小计。试算平衡我只要看资产小计是否等于负债小计+权益小计吧?损益小计不用管吧?
你好 看余额表是平的就行 这样
损益 没有数据 不用看 要是填写了只看发生额的
老师,我拿的是纸质表格,我得计算。我是不是不用看损益,看资产小计是否等于负债小计+权益小计就行?
对的,就是资产等于负债加所有者权益对的。
他这个科目余额表,预收账款的部分二级科目期末余额在借方,见最右边列。但我系统填期初数据时,借方是灰色的,不能填。我把他期末数据转换为期初数据时,是不是直接把二级科目的借方余额在贷方用负数填写,还是只填预收账款一级科目的贷方余额呢
咱也可以录入到应收账款的贷方。试一下看你的软件能操作不? 如果不能操作,咱就录入预收账款的贷方负数。