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老师,3月开具的发票,本应作废的,忘记作废了,应该怎么处理?

2023-10-31 12:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-31 12:34

现在红冲就可以了

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快账用户4679 追问 2023-10-31 12:35

直接红冲吗?不需要对方出啥证明嘛?

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齐红老师 解答 2023-10-31 12:41

对的 直接红冲就可以了

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快账用户4679 追问 2023-10-31 12:42

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-31 12:48

满意请给五星好评,谢谢

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现在红冲就可以了
2023-10-31
你好同学,咱是销售专用发票还是普通发票呀?
2022-12-12
您好,已经跨月了 不能作废,只能红冲开红字发票
2021-01-04
您好, 先开红字信息表,再开红字发票。 第一步“填写信息表”:开票软件主界面 → 点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表填开”→ 根据角色选择申请方 → 选择申请原因 → 根据角色和申请理由情况输入需冲销正数发票的代码及号码 → 点击【下一步】或【确定】→ 完整填写信息表 → 点击工具栏【打印】按钮 → 打印出信息表。 第二步“上传信息表”:开票软件主界面→点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 选择开具的红字发票信息表 → 点击工具栏【上传】→ 系统自动将信息表上传到国税服务器端审核 → 退出开票软件后再次进入开票软件→ 进入“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 可以查看上传的信息表描述项显示为“审核通过”→ 即可开具负数发票。 第三步“填开负数发票”:开票软件主界面 → 点击“发票管理”→“发票填开”→ 选择票种“增值税专用发票”→ 进入发票填开界面 → 点击工具栏【红字】按钮 → 选择第三项“导入网络下载的红字发票信息表”→ 选择已经审核通过的信息表 → 系统自动将信息表内容填写到发票界面 → 发票界面“数量”、“金额”、“税额”、“合
2020-12-01
你好,需要今后月份红冲
2022-10-17
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