对的,每个月都是需要申报的。
老师,你好。我想问一下,就是我去异地,因为我是小规模的嘛,然后我去异地预缴税款,然后增值税是没到30万就不用交。然后我只预缴了企业所得税,个税和印花税,然后我这个月我也是开了发票给对方。那我下个月的话,我申报的话是要申报什么税呢?我增值税要申报是吗,那我要是我没有交增值税,因为我预缴的话增值税是零,那我下个月申报增值税的时候。我是按发票上面来申报吗?
老师好,1,我们公司6月开了外经证预缴税款,这个月申报税时是不是把相对应的已经预缴的税款填到增值税纳税申报表跟附件税申报表里,还有企业所得税也是填到所得税申报表里去?2.外经证缴纳的个人所得税怎么做分录做账?
老师,你好!一般纳税人本月缴纳的异地预缴税款,在本地本月申报增值税时是不是没法抵扣?要等下个月才能填写抵扣?我这家是新登记的公司,上个月开了一张异地项目的发票,这个月才申报缴纳的异地预缴税款,现在做本地增值税时,申报表里没有附表四,已缴纳的异地预缴税款如何抵扣申报?
老师你好,是这样的,十一月份的时候我申报员工个税,然后提示当前所属期无有效税种认定,然后十二月份的时候我申报11月份的,因为十一月份没有发放工资,所以综合所得申报都是零,您看这样处理可以吗?这个十一月份申报的时候没有税种认定有效期,是因为这个个人所得税认定有效期从11-01开始吗?
跨区不夸市建安企业项目开了外管证需要预交所得税,然后告知我个税也是需要在异地系统里申报,那预交的所得税可以在公司这边抵扣吗?个税在项目地申报以后不用回公司再次申报吧,劳务清包工,那是不是说异地申报的个税和公司所在地申报的个税合并为公司当月的总成本,异地申报系统里的个税也是属于公司当月成本费用吗,
老师在企业季报时没有发票用调增吗?
老师,我公司是人力资源服务公司,主要做劳务派遣、劳务外包、岗位外包业务,我公司为这些项目发生的成本(比如:为劳务派遣业务项目的员工购买的坚果福利,这个款客户会打给我公司),可以进入主营业务成本吗?
老师我们在销售商品时有赠送客商品这时需要怎样做账
老师,可否举例子,跨国集团公司如何转移利润到低税率公司
请问,本月征期结束还有2天了,不是一个季度报税吗?怎么弄
我是A公司,是另外一个B公司的股东之一,占了50%股份。今天B公司分红转了我A公司20万,我怎么做账?借银行存款,贷投资收益么还是什么?然后这20万转到我A公司后,我A公司先不准备分红给个人股东(A公司是两个个人股东),就先放账上,然后这20万,假设我A公司通过发工资、各项费用等方式,那就不用交企业所得税么?
老师,外帐一般只要满足税务局的要求就好了吗?
个人所得税退付2024年的,这是怎么回事?
老师您好 增值不是算增值那部分 这里为什么不减去?
@董孝彬老师,别的老师别回答,我说出了老板的个人消费之外的那些
个税的申报期是从十月开始吧,也就是我在十一月才可以什么这个项目的个税对吧
对,没错的,从十月份开始申报