在合并报表中,通常需要将所有子公司的收入和成本进行汇总,并按照合并后的口径进行列报。具体来说,对于A公司与BC工厂之间的应收应付账款,可以在合并报表中进行相应的抵消处理,以避免重复计算收入和成本。 具体来说,如果A公司对BC工厂存在应收账款,那么在合并报表中需要将这部分应收账款与对应的收入进行抵消。同样地,如果BC工厂对A公司存在应付账款,那么在合并报表中需要将这部分应付账款与对应的成本进行抵消。 在合并报表中,通常需要按照合并口径对收入和成本进行重新计算和列报,以反映整个集团的真实财务状况和经营成果。因此,对于A公司和BC工厂之间的应收应付账款,需要在合并报表中进行相应的抵消处理,以确保收入和成本的正确计算和列报。
我公司从国外供应商A公司采购货要付出美金给A公司,再销售给客户B公司,B公司要交货到港口自己报关,B公司付入美金给我们公司,请问供应商A和客户B之间的单据如何做才合规?我们把收到客户B的美金款付给供应商A,我们不报关付出的美金怎么和外汇管理局核销?
老师您好,我想咨询下,比如甲乙丙三个自然人,先成立了两家合伙企业,一起注资了一家有限公司C公司,但是实收资本并没有实际入账;后期两家合伙企业注销掉了,这三个股东又成立了AB两家有限责任公司,重新注资这家C公司。甲占A公司100%的股份,占B公司20%的股份;A公司占C公司20%,B占C公司80%的股份,这样的话需要做合并报表么?实收资本全部到位的时候应该三家公司应该如何做账捏
a公司与习酒供应商有往来未结清,23年起由新公司与习酒供应商对接,两个公司是同一个老板,a公司之前替供应商垫付的各项费用(如为推销请客户吃饭等这笔费用由公司垫付,供应商按季在返还给公司)需要通过新公司来结算(新公司给供应商开了发票可新公司未收到款,但这笔款应该是a公司的相当于新公司需要间接在转给a公司),中途新公司采购商品应支付供应商假如100万元但实际支付了60万,其余部分是供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了,问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账,问题3新公司返还给a公司的钱(收到了a公司的专票)如何做账
a公司与习酒供应商有往来未结清,23年起由新公司与习酒供应商对接,两个公司是同一个老板,a公司之前替供应商垫付的各项费用(如为推销请客户吃饭等这笔费用由公司垫付,供应商按季在返还给公司)需要通过新公司来结算(新公司给供应商开了发票可新公司未收到款,但这笔款应该是a公司的相当于新公司需要间接在转给a公司),中途新公司采购商品应支付供应商假如100万元但实际支付了60万,其余部分是供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了,问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账,问题3新公司返还给a公司的钱(收到了a公司的专票)如何做账
(恳请熟悉进口业务的专家老师,提供指引) 在进出口代理的业务中,例如A公司委托b公司为其代理进口货物,A公司是消费使用单位,b公司是收货人。 进项税的海关缴款书上是双抬头: A公司和b公司。 请问以下三种情况,进项税的勾选和销项税的申报应该分别由哪家公司来做?还是A公司和b公司都可以做? 情况一, 进口的进项税款转入b公司银行账户,并由b公司支付; 货款由客户直接转给b公司银行账户,并由b公司付汇货款给境外供应商 情况二, 进口的进项税款由A公司支付; 货款由客户直接转给b公司银行账户,并由b公司付汇货款给境外供应商 (即货款没有经过A公司的银行流水) 情况三. 进口的进项税款由A公司支付; 货款由客户转给A公司银行账户,A公司再转给b公司,由b公司付汇货款给境外供应商
老师您好,小微企业利润400万,企业所得税是按5%交还是25%交?
我们公司目的是生产加工的 但是前期没有几个人 老板就让厂长领着一群临时工边购买材料为生产做准备,边从其他厂做好的产品拉回来要厂长领着全检的过程中边包装入库,然后为公司挣了10万 这个十万怎么做账?
如果11月有在产品,月末只结转完工产品,未完工产品在在产品科目,下月12月末生产成本=11月在产品+12月完工产品,未完工的就是12月在产品,然后按照完工产品跟在产品占总额比例来分摊,工资,制造费用。对吗
老师,如果一家公司要注销但是应付账款余额有200万,那是不是需要交税呢?
用亿企赢能开发票,是不是还能做凭证
平均年限法的月折旧率是如何计算的?
请问每年1月所报上年10~12月的企业所得税是上年企业所得税的年报吗?汇算清缴和企业所得税年报是一回事吗?
老师,我想请问一下,就是小丽个人和我们公司一起投资建立a充电桩站,然后小丽持有这个项目a充电桩站80%的股份,对这个a项目的运营、建设等其他方面没有决定权,并且不占有公司的股份,等这个a充电桩站有利润了就针对这个项目进行分红,但是公司整体本身上是亏损的,我这种应该怎么做账呢?可以针对某个项目盈利了就分红吗? 而且老板要求账上不能提现资本公积 而且个人投资在账上就会提现我们公司的实收资本增加,到时候等公司本身的注册资本全部实缴到位的时候实收资本就比原来的多,这种情况应该怎么处理呢?
老师能不能给个简单的劳动合同模版
老师请问有代加工,我们受托方怎么做账的课程吗 谢谢老师们