你好对的 是这么做的
老师 当只有销项税额 没有进账项税额的时候 是否需要将先项转到借方 即转到转出未交增值税科目?
老师您好 月底结转增值税 先做借销项贷转出未交增值税 借转出未交增值税贷进项 然后当进项大于销项 不需要交增值税还有留抵的时候 还要结转借未交增值税贷转出未交增值税吗
当期没有销项有进项,需要结转进项到未交增值税吗
当月如果有进项,没得销项,但是已经认证了进项发票,是不是借:成本\\费用 应交增值税-进项税 贷:现金\\银行 月底再转出代抵扣的这些税额 借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:应交增值税费-进项税
老师,为什么每个月月末,需要将增值税的进项销项转到未交,那要是我下面还有已交,销项抵扣等怎么转呢?
老师2025年收到2024年预交的所得税应该如何核算?
请问先报税后补做账,然后我们做账时候累计本年利润都是报好的,然后做账时说累计本年利润要做小于申报的这个数到时年报纳税调增就好,财务报表需要调整吗
没收的租赁违约金开什么发票?
请问24年资产报废清理,25年冲销24年资产报废清理后,又补提折旧,冲销之前营业外支出调整为以前年度损益调整是收入,还是成本或者费用?
老师您好,听说五一以后不允许兼职代账了,只能找正规的快账公司,请问。我手里这几个企业,让他们法人作为办税人员开发票或者找个其他的人可以吗?如果是办税人员是法人或者负责人,电话号填我的是否可以
老师:放弃利息声明的时候为什么每一笔时间都要卡在每一笔借款的后一笔 ? 就是为了视为收入 ? 现在word全部都放在一起还是没有规避这一点 , 那我们还需要将利息计提出来做为营业外收入吗?
A105050填报,工资薪金取数是?
老师,有没有运输行业的费用支出明细表,比如日表,月表
股东投入的钱和借来的钱和公司赚的亏的有没有勾稽关系
老师,我是负责一个山东民办大学的四个超市账务处理会计岗位,四个超市属于个体工商户性质,我发现在申报一季度增值税和经营所得个税申报时,收入和成本不是按照收银系统和金蝶账务系统数据填报,一个月几十万的收入填报十几万(十几万的收入和成本自己编的),导致申报完数据增值税不交税,个税缴纳四五十块钱,这要是被税务局查了是不是属于虚报税务有税务风险,还是说个体工商户这样操作没关系,平时没有进项和销项发票不涉及发票
转到转出未交增值税就可以了吗
后面还需要做什么凭证吗
你好对的 不需要做其他的
这样就行了吗
对的,是的,这个是留底的。