您好,这个不是可以走管理费用的
请问老师 付款单位 和跟我公司签合同的单位不一致,(总公司跟我们签合同,子公司付款,开发票给和我公司签合同的总公司)这有什么财税风险?
你好老师,子公司已注销,账上还有一部分银行存款,我需打付款申请付给子公司?以什么名义理由支付比较好?非常感谢
公司跟个人签的合同,个人给我们干活了,现在活干完了我们需要支付费用,应该怎么支付比较合理呢
老师,请问我们要进行一个项目产品的ip形象设计,和一家文创类公司合作设计,签了60万的合同款。他们负责设计和提供方案和模型这些,然后设计验收需要符合IP注册的标准,那我们这合同款支付应该怎么入账?这些算不算我们公司的知识产权,无形资产形成的成本呢?
老师我们支付给对方公司版权使用费款,付款摘要写什么合适呢,合同签的是支付版税款
两个人合伙开店卖衣服,每次进货都是从营业额里提的钱,结果干着干着另外一个人不知道自己成本了,只知道总的营业额还有总的支出,现在还剩下没有卖完的货,怎么算另外一个人的成本和总体利润
两个人合伙做生意,其中一个人投入的成本不知道是多少,利润有一部分钱还有一部分货,但是支出和收入有明细,还能算清楚另外一个人的成本和利润吗?
商品调拔分公司的分录是什么
当期销售50万,给客户返点二十万, 1,这二十万中有十万已支付转账给客户; 2,之前公司给客户垫付了运费1万,需要客户支付给公司,实际这一万是从返点中扣出了,1万返点并未支付给客户; 有3万客户销售未回款,返点也是三万刚好相互抵消,最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用?应计20万销售费用吗?转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗?
请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的
老师,请问供应商把采购发票给我们了,我们也付款给供应商了,但是货物还没发出未确认收入,我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
老师12月份之前都是用精斗云做账的,12月未开票收入也是做在精斗云里边的,现在1月份换成云星辰了,未开票收入1月也开了发票并收了款,我现在要先红冲之前那笔未开票收入,具体分录要怎么写呢
逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投,那么合并报表的总资产也没有变
老师,企业新增社保人员时候怎么确定缴费基数
老师,个税app上填好的扣除项,如果跟公司同步,也就是公司做工资申报时使用扣除项
老师,我的意思是申请支付这笔款项要走什么单子,比如费用报销单还是什么单子
这个是费用报销单,这个就行的
一般不是员工垫付了款项才走费用报销单吗?这种直接支付给对方的也走这个单子吗
嗯对,也是这样走的
老师一般公司除了费用报销单还有别的什么单子吗
有的还有一个审批单
什么审批单?
费用审批单,这个的