你好,你这个只是特殊的情况,一般都不会是小微企业
老师连续12个月超500万是每个月都往前推着算还是从成立月算
老师,我想问下公司注销账面还有未抵扣的进项怎么处理比较好
老师我现在要补缴21年和23年的增值税,企业所得税,还有印花税,这个分录要怎么做呢?
实务中扣税点操作不合法吗?
公司采购的商品不包邮,运费是由对方垫付,之后运费和货款一起付钱,运费单独列运输费还是计入库存商品得价值?
年收入在12万以下的是不是就不用做个人所得税的汇算清缴?
老师您好,请问我们餐饮公司支付一次性筷子碗的餐饮的日用杂品费用,在2024年的时候已经使用并且预付了款项,但是费用发票在2024年12月31日的时候还没有收到,请问我们要怎么做暂估费用呢?分录怎么写呢?到2025年3月的时候收到了这个费用发票,要如何冲减呢?谢谢!
老师的请问出口退税中,我的采购发票开的是吨,出口单位是千克,销售单位也是千克,开票也是千克,影不影响退税
请老师帮忙理解下负债的计税基础呀? 我理解资产的计税基础如果越大,那未来税前扣除的就越多,那应纳税所得额就会少。 那负债呢?怎么会扯上计税基础这个概念的呢,我感觉他的账面不会对应纳税所得额有影响把
税务局征收机关代码在哪里查?
可是他目前就是小微,那高新还有什么用
那这个用途其实就不算太大
是不是可以选择享受5或15
对呀,这是你可以自己选择的
高新企业只是所得税优惠,增值税有优惠没
对,主要就是企业所得税的优惠