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属小规模公司,2019年发生业务收到的普票,现在税务局查出是虚开发票,已经跨年了,如何调整。当时的分录是 借:主营业务成本 50000 贷:银行 30000 预付账款 20000

2023-10-18 11:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-18 11:06

您好,那样的话借方 应付账款 50000贷方以前年度损益调整5000的

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快账用户5202 追问 2023-10-18 11:08

直接做一笔分录借:应付账款 50000贷:以前年度损益调整50000。就可以吗,还需要做其他的吗

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齐红老师 解答 2023-10-18 11:10

嗯对,这个就可以了,最后结转损益

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快账用户5202 追问 2023-10-18 11:11

请问老师 汇算清缴需要调增吗

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齐红老师 解答 2023-10-18 11:14

当然了,这个是需要的

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快账用户5202 追问 2023-10-18 11:27

好的 谢谢老板

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快账用户5202 追问 2023-10-18 11:27

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-18 11:28

不客气的祝您开心的哈

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您好,那样的话借方 应付账款 50000贷方以前年度损益调整5000的
2023-10-18
 你好 你们应该是发生了实际业务了。只是发票有问题。 要踢出来缴纳企业所得税的    是吗   
2021-03-04
你好,通过以前年度审计调整科目冲回来
2022-07-18
同学你好 是什么会计准则呢
2023-03-29
小规模纳税人确认收入会计分录 是的,小规模纳税人确认的收入,应交增值税要分开做: 发生时做: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税金-应交增值税 如果小规模纳税人月收入不足100000元,应交增值税照正常做:不用在税局备案,直接减免。 借:库存现金/银行存款、应收账款) 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税 减免得税款不用在税局备案,直接减免做:   借:应交税费——应交增值税 贷:营业外收入
2020-04-24
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